Master Data

Registry
Register court Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen) HRB 62036
Registered
5/17/2005
Industry
Processing and finishing of plastic productsManufacture of plastic plates, sheets, tubes and profilesManufacture of plastic packing goods
Purpose
Die industrielle Produktion von Kabelschutzsystemen und die industrielle Bearbeitung von Textilien und Kunststoff sowie der Handel mit diesen Produkten.

History

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Management

NameRole
Michael Braun
since 5/11/2010
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Obermarkt 11, 67098 Bad Dürkheim
€25,000
100.00%

Financial Report

MB ProTec GmbH

Lambrecht

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 18.573,00 28.191,00
I. Sachanlagen 18.573,00 28.191,00
1. technische Anlagen und Maschinen 1,00 1.796,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 18.572,00 26.395,00
B. Umlaufvermögen 56.133,90 73.139,14
I. Vorräte 35.474,96 39.742,31
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 20.061,78 17.406,92
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 650,61 10.123,91
3. fertige Erzeugnisse und Waren 14.762,57 12.211,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15.544,83 15.546,29
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 15.525,83 9.201,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 19,00 6.345,29
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.114,11 17.850,54
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 12.491,39 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 87.198,29 101.330,14

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 3.143,43
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 21.856,57 12.321,37
III. Jahresfehlbetrag 15.634,82 9.535,20
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 12.491,39 0,00
B. Rückstellungen 500,00 500,00
1. sonstige Rückstellungen 500,00 500,00
C. Verbindlichkeiten 86.698,29 97.686,71
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 19.616,68 38.959,61
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 19.616,68 38.959,61
2. sonstige Verbindlichkeiten 67.081,61 58.727,10
davon aus Steuern 3.939,92 1.061,91
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 67.081,61 58.727,10
Bilanzsumme, Summe Passiva 87.198,29 101.330,14

Anhang zur Bilanz zum 31.12.2010



Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 wurde nach Grundsätzen des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht, auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund §264 Abs. 1 Satz 4 HGB verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Soweit Disagio geleistet wurde, wurde für diese ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Weitere Angaben

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 63.141,69 Euro.

Das Unternehmen hat zum Bilanzstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 12.491,39 €.
Es liegt somit eine bilanzielle Überschuldung vor. Eine Überschuldung im Sinne der Insolvenzordnung liegt auf Grund ausgesprochener qualifizierter Rangrücktritte in Höhe vom 25.000,00 € nicht vor

Der Jahresabschluss wurde festgestellt am: 31.01.2011


Zum Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr bestellt: Michael Braun


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