Master Data

Registry
Register court Fürth HRB 5660
Previous
P & S Media GmbHps.media GmbH
Registered
9/21/1994
Industry
Advertising agenciesManufacture of plastic packing goodsManufacture of builders’ ware of plastic
Purpose
Der Betrieb einer Werbeagentur mit Produktion.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Anja Solfrank
since 2/5/2015
Procura
Horst Köstler
since 10/4/2010
Procura
Harald Conrad
since 10/21/2004
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (4)

NameOwnership
45.31%
25.39%
U** S*********
19.92%

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

3 of 4 shown

91077 Neunkirchen a. Br.
€11,600
45.31%
91452 Wilhermsdorf
€6,500
25.39%
U** S*********
€5,100
19.92%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

psbrands GmbH

Fürth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 56.796,50 88.659,88
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 28.195,00 44.149,00
II. Sachanlagen 28.601,50 44.510,88
B. Umlaufvermögen 1.717.040,76 1.412.828,36
I. Vorräte 55.057,37 44.490,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 525.364,08 454.347,95
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.136.619,31 913.989,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten 23.645,44 33.919,95
Aktiva 1.797.482,70 1.535.408,19

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 574.607,70 568.476,95
I. Gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.600,00
II. Gewinnrücklagen 549.007,70 542.876,95
III. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 0,00
B. Rückstellungen 938.121,00 864.779,68
C. Verbindlichkeiten 284.754,00 102.151,56
Passiva 1.797.482,70 1.535.408,19

Anhang

psbrands GmbH, Fürth

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

A.  Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist unter der Firma psbrands GmbH im Handelsregister des Amtsgerichts Fürth in Abteilung B unter der Registernummer HRB 5660 eingetragen. Der Firmensitz laut Registergericht ist Fürth.

B.  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.  Bilanzierungsmethoden

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes sowie der Regelungen des Gesellschaftsvertrages erstellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs.1 HGB Anwendung. Von den größenabhängigen Erleichterungsvorschriften wurde Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 268-274a, 276-277 HGB erstellt. Die bisher angewandten Bilanzierungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Die Aufstellung erfolgt unter teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses.

Gliederung

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 Abs. 2 und 275 Abs. 2 HGB sowie § 42 GmbHG, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

2.  Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB erstellt. Die Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Im Einzelnen erfolgt die Bewertung wie folgt:

ANLAGEVERMÖGEN

Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen sind nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Sachanlagen

sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, sofern Sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen sind nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter bis zu Anschaffungskosten in Höhe von Euro 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang im Anlagespiegel gezeigt.

UMLAUFVERMÖGEN

Vorräte

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips mit den Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Fertige und unfertige Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten sowie unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. In die Herstellungskosten werden die Einzelkosten sowie angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten und des Werteverzehrs des Anlagevermögens (durch Fertigung veranlasst) sowie angemessene Teile der allgemeinen Verwaltung und Sozialaufwand einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

sind mit ihrem Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Das allgemeine Forderungsrisiko wird ausreichend durch Pauschalwertberichtigungen unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten der Vergangenheit auf den verbleibenden Forderungsbestand ermittelt. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

sind zum Nennwert angesetzt.

RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

sind mit den in der Zukunft verrechenbaren Beträgen angesetzt.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Pensionsrückstellungen sind auf Basis von versicherungsmathematischen Gutachten mittels der sog. "Projected-Unit-Credit-Methode" (PUC-Methode) und den Richttafeln 2018 G von Prof. Klaus Heubeck bewertet. Die Bewertung erfolgt auf Basis eines Rechnungszinssatzes von 1,82 % p.a. und eines Rententrends von 1,00 % p.a.. Der Aktivwert abgetretener Rückdeckungsversicherungsansprüche wird gemäß § 246 Abs. 2 S. 2 HGB mit den Pensionsrückstellungen verrechnet. Die Bewertung erfolgt zum Zeitwert und entspricht den Ermittlungen der Versicherungsgesellschaften.

Sonstige Rückstellungen sind in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen nach dem Grundsatz vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dotiert und berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und erkennbaren Risiken.

VERBINDLICHKEITEN

sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C.  Erläuterungen zur Bilanz

1.  Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sämtlich Restlaufzeiten bis zu einem Jahr. Von den sonstigen Vermögensgegenstände haben Euro 41.800 Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, Euro 22.369 haben Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr.

2.  Eigenkapital

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. In den Bilanzgewinn wurde ein Gewinnvortrag in Höhe von Euro 542.877 einbezogen.

3.  Rückstellungen

Der Unterschiedsbetrag durch die Abzinsung der Pensionsrückstellungen mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Geschäftsjahre anstelle mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre beläuft sich auf Euro 10.545. Dieser Unterschiedsbetrag ist für die Ausschüttung gesperrt.

4.  Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 95.713.

5.  Angaben zur Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Verpflichtungen aus Pensionszusagen sind teilweise durch Rückdeckungsversicherungen gesichert. Der Aktivwert der Rückdeckungsversicherung in Höhe von Euro 354.308 ist mit den Pensionsrückstellungen in Höhe von Euro 1.077.444 saldiert (§ 285 Nr. 25 HGB). Im Geschäftsjahr wurden Erträge aus den verrechneten Vermögensgegenständen in Höhe von Euro 6.795 mit Zinsaufwendungen aus Pensionsverpflichtungen in Höhe von Euro 19.509 verrechnet.

D.  Sonstige Angaben

1.  Anzahl der Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 22 Arbeitnehmer.

2.  Geschäftsführung

Herr Harald Conrad

 

Fürth, den 24. September 2024           

gez. Harald Conrad

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.10.2024 festgestellt.

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