Marktklause Gaststätten GmbHLiquidated

85737 Ismaning, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 85474
Registered
9/26/1988
Industry
Beverage serving activities n.e.c.Intermediation service activities for food and beverage services activitiesOperation of variety theatres and cabarets
Purpose
Betrieb von Gaststätten.

History

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Management

NameRole
Peter Walter
since 2/28/2012
Liquidator

Financial Report

Marktklause Gaststätten GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

AKTIVA

  Gesamtjahr/Stand
Euro
A. Anlagevermögen 1.256,51
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,51
II. Sachanlagen 1.256,00
B. Umlaufvermögen 7.966,76
I. Vorräte 3.598,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.737,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.631,36
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 61.479,21
Summe Aktiva 70.702,48

PASSIVA

 
  Gesamtjahr/Stand
Euro
A. Eigenkapital 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,60
II. Verlustvortrag -80.811,33
III. Jahresfehlbetrag -6.232,48
Nicht gedeckter Fehlbetrag 61.479,21
B. Rückstellungen 3.600,00
C. Verbindlichkeiten 67.102,48
Summe Passiva 70.702,48

Anhang

1) Allgemeine Angaben:

Der Jahresabschluss der "Marktklause Gaststätten GmbH" wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine "kleine" Kapitalgesellschaft.

2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wird im Jahr des Zugangs ein Sammelposten gem. § 6 (2a) EStG gebildet. Die Auflösung im Wirtschaftsjahr beträgt 20 %.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungskosten oder zu niedrigeren Stichtagswerten.

Gegenstände des Umlaufvermögens sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in der Höhe ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Alle übrigen Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3) Erläuterung zur Bilanz:

Die Abschreibungen für Sachanlagen betragen TEUR 0,7.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2009 auf insgesamt EUR 67.102,48, diese haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

Gegenüber Gesellschafter bestehen Verbindlichkeiten von insgesamt EUR 31.910,81.

4) Sonstige Pflichtangaben :

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Peter Walter

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