BOL-BAU GmbHLiquidated

48599 Gronau (Westfalen), DEU

Master Data

Registry
Register court Coesfeld HRB 9703
Registered
6/14/2005
Industry
Development of building projects for residential buildingsConstruction of residential and non-residential buildings (except prefabricated constructions)Other specialised construction activities in construction of buildings n.e.c.
Purpose
Durchführung der Sanierung von Häusern, das Errichten von Wohnhäusern, Industriebauten und Spezialbauten im Rahmen von abzuschließenden Werkverträgen, ohne dass eine Bauträgertätigkeit im Sinne der Makler- und Bauträgerverordnung vorliegt. Das Unternehmen übt das Maurer- und Betonbauerhandwerk selber aus, darüber hinausgehende Tätigkeiten werden im Wege der Auftragsvergabe durchgeführt.

History

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Management

NameRole
Manfred Burike
since 3/21/2013
Liquidator

Financial Report

BOL-BAU GmbH

Gronau

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

BILANZ zum 31. Dezember 2007

BOL-BAU GmbH Bausanierung, Wohnungsbau, Gronau

AKTIVA

  Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen      
I. Sachanlagen      
1. technische Anlagen und Maschinen 49.500,00   0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 74.211,00 123.711,00 82.078,24
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
1. in Ausführung befindliche Bauaufträge 53.017,00   45.300,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren 5.762,62 58.779,62 12.830,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 147.465,71   94.253,64
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 55.000,00- (Euro 0,00)      
2.sonstige Vermögensgegenstände 57.219,95 204.685,66 38.410,42
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 11.247,03 (Euro 9.875,67)      
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   80.461,50 62.972,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten   7.756,67 2.358,00
- davon Disagio Euro 4.392,67 (Euro 0,00)      
    475.394,45 338.203,28

PASSIVA

     
  Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag   79.868,84 17.856,42
III. Jahresüberschuss   20.247,35 62.012,42
B. Sonderposten mit Rücklageanteil   0,00 27.000,00
C. Rückstellungen      
1. Steuerrückstellungen 30.387,35   43.433,01
2. sonstige Rückstellungen 43.176,00 73.563,35 33.996,00
D. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 53.411,64   20.140,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 28.269,85 (Euro 20.140,00)      
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 76.694,41   3.704,41
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 76.694,41 (Euro 3.704,41)      
3. sonstige Verbindlichkeiten 146.608,86 276.714,91 105.061,02
- davon aus Steuern Euro 7.082,55 (Euro 16.338,17)      
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 25.829,89 (Euro 33.947,40)      
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 146.608,86 (Euro 105.061,02)      
    475.394,45 338.203,28

 

Gronau, den 08. Juli 2008

Anhang zum 31. Dezember 2007

BOL-BAU GmbH Bausanierung, Wohnungsbau, Gronau

I. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschl. der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

1. Angaben zu Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- u. Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im einzelnenwaren es folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweitabnutzbar, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände undentsprechend steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,--wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabeiwurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

2. Grundlagen für Umrechnung in Euro

Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen wurden nach Maßgabe des Wechselkurses zum Entstehungstag bewertet, soweit nicht aufgrund veränderter Wechselkurse eine Forderungsabwertung oder Verpflichtungshöherbewertung erforderlich war.

Vermögenswerte des Anlagevermögens in Fremdwährung wurden zum Kurs des Anschaffungstages bewertet.

II. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn-und Verlustrechnung

1. Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 53.411,64 €.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden: -Sicherungsübereignung von Sachanlagen Daneben bestehen branchenübliche Eigentumsvorbehalte.

2. Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung

Der Jahresabschluss wurde vor Gewinnverwendung aufgestellt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung:

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresergebnis beträgt: € 20.247,35
Einschl. des zu berücksichtigenden Gewinnvortrages von € 62.012,42
Ergibt sich ein Gewinnvortrag von € 82.259,77

Über den Betrag wird auf einer gesonderten Gesellschafterversammlung beschlossen.

II. Sonstige Pflichtangaben

1. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:

 

Herr Manfred Burike

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