Reeker Consulting GmbHLiquidated

59597 Erwitte, DEU

Master Data

Registry
Register court Paderborn HRB 6867
Registered
5/27/2004
Industry
Consulting architectural activities in building constructionAgents involved in the sale of furnitureConsulting architectural activities in landscape architecture
Purpose
Beratung und Handel bzw. Verkauf von Möbeln nebst Zubehör sowie die Durchführung von Bauträgermaßnahmen, Durchführung von Baumaßnahmen als Generalunternehmung, die Verwaltung von Grundbesitz, dessen Erwerb und Veräußerung, die Erbringung von Serviceleistungen aller Art für andere Unternehmen sowie alle artverwandten Geschäfte, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind.

History

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Management

NameRole
Thomas Reeker
since 5/27/2004
Managing Director

Financial Report

Reeker Consulting GmbH

Erwitte

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 34.660,00 49.649,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
II. Sachanlagen 34.110,00 49.099,00
III. Finanzanlagen 550,00 550,00
B. Umlaufvermögen 585.020,93 572.698,04
I. Vorräte 292.263,94 283.424,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 265.512,81 273.079,15
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 27.244,18 16.194,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten 42,08 110,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 619.723,01 622.457,44

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 74.241,89 40.165,34
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 15.165,34 -2.604,72
III. Jahresüberschuss 34.076,55 17.770,06
B. Rückstellungen 10.800,00 20.913,00
C. Verbindlichkeiten 534.681,12 561.379,10
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 223.256,57 211.379,10
Bilanzsumme, Summe Passiva 619.723,01 622.457,44

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Reeker Consulting GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Angabe zu Verbindlichkeiten

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt € 0,00.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Thomas Reeker
ausgeübter Beruf:
Dipl.- Ingenieur


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 

Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
689,05


Unterschrift der Geschäftsführung
  

Erwitte, 22.07.2011
 
Ort, Datum
Thomas Reeker

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.07.2011 festgestellt.

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