Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 69332
Registered
1/3/2013
Industry
Wholesale of paper, paperboard, stationery and office suppliesAgents involved in the sale of paper, paperboard, stationery, office supplies, books, newspapers, journals, periodicals, scores and other printed materialWholesale of wood in the rough and sawn timber
Purpose
Der Handel mit Karton, Papier und Zellstoff sowie mit Erzeugnissen daraus.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Niklas Hafemann
since 11/28/2022
Procura
Helmut Hafemann
since 1/3/2013
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Kartonimex-Intercell Holding GmbH
Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Kartonimex-Intercell GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 47.417,00 63.277,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 4,00
II. Sachanlagen 47.416,00 63.273,00
B. Umlaufvermögen 9.855.670,21 4.488.292,86
I. Vorräte 245.994,25 792.803,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.809.199,16 3.655.099,01
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 800.476,80 40.390,29
Aktiva 9.903.087,21 4.551.569,86

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.625.645,09 624.667,04
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 1.600.645,09 599.667,04
B. Rückstellungen 994.359,00 409.709,00
C. Verbindlichkeiten 7.282.687,56 3.516.815,99
D. Rechnungsabgrenzungsposten 395,56 377,83
Passiva 9.903.087,21 4.551.569,86

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Kartonimex-Intercell GmbH, Düsseldorf wird beim Düsseldorf unter der Nummer HRB 69332 geführt.

Sie ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Der vorliegende Jahresabschluss wurde gem. §§ 242 ff., 264 ff. HGB unter Berücksichtigung der Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Fristigkeitsvermerke zu den Forderungen (§ 268 Abs. 4 HGB) und den Verbindlichkeiten (§ 268 Abs. 5 HGB), die Vermerke nach § 42 Abs. 3 GmbHG sowie die Davon-Posten der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung wurden zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit in den Anhang aufgenommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden gegenüber dem Vorjahr unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgeblich.

Die Bewertung entspricht den gesetzlichen Vorschriften und Grundsätzen ordnungsgemäßer Bilanzierung (insbesondere Realisationsprinzip,  Imparitätsprinzip und allgemeines Vorsichtsprinzip, Prinzip der Einzelbewertung, Grundsatz der Periodenabgrenzung und Going-Concern-Grundsatz).

Die Gegenstände des Anlagevermögens werden durch ein Anlageverzeichnis nachgewiesen, in dem die Anschaffungs- oder Herstellungkosten, die Zugänge und Abgänge, die Abschreibungssätze und -beträge sowie die Restbuchwerte der einzelnen Anlagegüter enthalten sind.

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige sowie außerplanmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen werden auf Basis steuerlich anerkannter Nutzungsdauern sowie tatsächlicher betrieblicher Gegebenheiten vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederwertprinzips angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung auf den Nettoforderungsbestand nach Abzug der einzelwertberichtigten Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel werden zum Nennbetrag bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände wurden mit dem Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag umgerechnet.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Erläuterungen zur Bilanz

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen und Verbindlichkeiten

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere ungewisse Verbindlichkeiten.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen aus der Währungsumrechnung in Höhe von EUR 43.529,49 enthalten (Vorjahr: EUR 64.055,83).

Ergänzende Angaben

Im Berichtsjahr waren acht Arbeitnehmer bei der Gesellschaft beschäftigt.

Die Geschäfte wurden im Berichtsjahr geführt durch

Herrn Helmut Hafemann

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Düsseldorf, den 27.02.2024

gez. Helmut Hafemann

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.06.2024 festgestellt.

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