frinch AGLiquidated

81671 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 142000
Previous
Picture Management Aktiengeselschaft Gesellschaft für Digitale KommunikationPicture Management AG Integrated Communication ServicesPicture Management AG
Registered
4/2/2002
Industry
Media representationAdvertising agenciesPre-press and pre-media services
Purpose
Kommunikationsdienstleistungen für werbetreibende Unternehmen zur Herstellung, Veredelung und Verwaltung von digitalen Kommunikationsmitteln inklusive Beratung, Handel, Produktion und Vertrieb aller klassischen und neuen Medien.

History

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Management

NameRole
Michael Kermas
since 6/8/2015
Board Member

Financial Report

frinch AG (vormals: Picture Management AG)

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

EUR Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 1.085.235,59 825.179,59
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3.046,00 475,00
1.088.281,59 825.654,59
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.198,00 3.482,00
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 5.343,30 5.343,30
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 74.113,74 90.053,25
90.053,25
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 18.859,63 38.207,63
3. sonstige Vermögensgegenstände 262.727,12 208.162,82
355.700,49 336.423,70
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.331,83 1.393,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.400,05 1.015,38
1.468.255,26 1.173.312,82

PASSIVA

EUR Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 63.000,00 63.000,00
II. Kapitalrücklage 180.000,00 180.000,00
III. Gewinnrücklagen
1. gesetzliche Rücklage 5.000,00 5.000,00
IV. Jahres Überschuss 4.749,94 5.590,72
V. Vortrag auf neue Rechnung - 191.955,00 - 197.545,72
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 24.133,15 93.074,27
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 193.879,20 170.368,33
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 816.195,33 521.184,92
3. sonstige Verbindlichkeiten 47.659,40 85.073,21
1.057.733,93 776.626,46
D. Passive latente Steuern 325.593,24 247.567,09
1.468.255,26 1.173.312,82

XII. Anhang

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den Vorschriften des Aktiengesetzes aufgestellt.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und über ihre Nutzungsdauer linear über drei Jahre abgeschrieben. Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände werden linear über 15 Jahre abgeschrieben.

Immaterielle Vermögensgegenstände in Entwicklung nach § 248 Abs. 2 HGB sind mit den in der Entwicklungsphase angefallenen Herstellungskosten aktiviert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und - falls erforderlich - auch außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibung von Sachanlagevermögen erfolgte in Anlehnung an die steuerlich zulässigen Abschreibungsmethoden und Nutzungsdauern. Einem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert wird durch angemessene Wertberichtigung Rechnung getragen. Dabei wird das handelsrechtliche Wahlrecht nach § 253 Abs. 2 HGB dahingehend ausgeübt, dass nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen wird.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert, vermindert um erforderliche Wertberichtigungen, Verbindlichkeiten mit den Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Beträge und sind zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

Die übrigen Posten des Umlaufvermögens sind mit Nennbeträgen angesetzt.

Erläuterungen und Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz entspricht dem Schema des § 266 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen nach § 266 Abs. 1 HGB ist teilweise Gebrauch gemacht worden.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 275 ff. des Handelsgesetzbuches.

Es bestehen Forderungen gegen Gesellschafter in Flöhe von € 253.206,99 (Vj.: € 196.098,18).

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen € 1.057.733,93 (Vj.: € 776.626,46). Darin enthalten sind Verbindlichkeiten aus Steuern € 34.479,63 (Vj.: € 24.243,15) und sozialer Sicherheit € 12.010,99 (Vj.: € 0,00).

Rückstellungen für latente Steuern wurden in Höhe von € 325.593,24 (Vj.: € 247.567,09) gebildet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft hatte im Geschäftsjahr einen Vorstand.

Organe der Gesellschaft

Vorstand zum 31.12.2013 war

 

Peter Küssner, München

Zu den Mitgliedern des Aufsichtsrates waren zum 31.12.2013 bestellt:

 

Volker Kraß (Vorsitzender), Gauting

 

Regina Mehler, München

 

Gabriele Rittinghaus, München

 

München, 18.11.2014

Peter Küssner

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