HKM-Tec GmbHLiquidated

22559 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 140525
Registered
12/20/2006
Industry
Computer consultancy activitiesActivities of brokers and agents for electric power and natural gasBusiness and other management consultancy activities
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Energieberatung für Wohn- und Nichtwohngebäude sowie Energieeffizienzberatung für klein- und mittelständische Unternehmen und die Beratung hinsichtlich der Elektromobilität. Ferner die Organisation und Durchführung von Bootstouren in Küstengewässern.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Hamburg
€25,000
100.00%

Financial Report

HKM-Tec GmbH

Seesen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

20.682,00

28.039,00

II. Finanzanlagen

450,00

450,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

32.055,92

21.439,89

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

70.477,37

81.386,08

C. Rechnungsabgrenzungsposten

611,37

3.181,75

Summe Aktiva

124.276,66

134.496,72



PASSIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

49.678,41

42.734,84

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-5.380,26

3.025,57

B. Rückstellungen

13.180,10

13.664,50

C. Verbindlichkeiten

41.798,41

50.071,81

Summe Passiva

124.276,66

134.496,72

ANHANG für das Wirtschaftsjahr 2011

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen angesetzt. Die Festlegung der Nutzungsdauer erfolgt unter Berücksichtigung steuerlicher Vorschriften. Zugänge bei den beweglichen Anlagegütern werden pro-rata-temporis abgeschrieben.

Die Bewertung des Umlaufvermögens erfolgte zu Anschaffungskosten. Die Debitoren wurden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nominalwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden zum Nominalbetrag bewertet.

Die Restlaufzeiten ergeben sich aus dem folgenden Verbindlichkeitsspiegel:

Restlaufzeit bis 1 Jahr

Restlaufzeit mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre

Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten

18.162,81

23.635,60

0,00


Organe

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2011 Herr Ulrich Haase.

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 18.12.2012

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