SUSHI Express GmbHLiquidated

50829 Köln, DEU

Master Data

Registry
Register court Köln HRB 58094
Registered
7/7/2006
Industry
Wholesale of fish and fish productsRetail sale of fish, crustaceans and molluscsManufacture of condiments and seasonings
Purpose
die Produktion, Veredelung und Vertrieb von Fisch- und Feinkostprodukten, insbesondere aus Fisch und Feinkost hergestellte bzw. veredelte Sushi-Produkte.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Financial Report

SUSHI Express GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 12.500,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 28.281,00 31.726,33
I. Sachanlagen 28.281,00 31.726,33
C. Umlaufvermögen 7.196,49 14.343,40
I. Vorräte 1.315,00 1.206,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.886,01 12.876,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.995,48 260,50
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 19.375,93 25.628,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 67.353,42 84.198,23

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 50.628,50 0,00
III. Jahresüberschuss 6.252,57 -50.628,50
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 19.375,93 25.628,50
B. Rückstellungen 2.238,00 1.250,00
C. Verbindlichkeiten 65.115,42 82.948,23
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 65.115,42 82.948,23
Bilanzsumme, Summe Passiva 67.353,42 84.198,23

Anhang


 
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zu Einzelposten des Anlagevermögens

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung

Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 6 Absatz 2 EStG im Jahr des Zuganges voll abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zu Einzelposten des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz wird nachfolgend dargestellt:

Bilanzposten  Geschäftsjahresabschreibung

andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.445,33 Euro

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen wurden zum Nennbetrag ausgewiesen, unter Berücksichtigung von Abschreibungen und Wertberichtigungen.

Die ausgewiesenen Forderungen haben sämtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Erläuterung der sonstigen Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine weiteren Haftungsverhältnisse zu vermerken.

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten solche aus

Steuern Euro 1.260,98
Soziale Sicherheit Euro 1.382,31

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB sind zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Im Berichtsjahr ergeben sich keine Steuern aus dem Einkommen und Ertrag auf Grund des Verlustvortrages.

Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss findet Verrechnung mit den Fehlbeträgen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster
Geschäftsführer: Mehrdad Maghole Nobakht

  A N L A G E N

Unter Verzicht auf Form- und Fristvorschriften beschloss  heute der Gesellschafter der
 Sushi Express GmbH

 1. Der Jahresabschluss vom
01. Januar - 31. Dezember 2007

erstellt durch die Steuerberater Scherbarth & Partner GbR, Köln,
wird in der vorliegenden Form, genehmigt.

2. Dem Geschäftsführer wird für das Wirtschaftsjahr 2007 Entlastung erteilt.

3. Der Jahresüberschuss  wird mit dem Verlustvortrag verrechnet, der verbleibende Verlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 

Köln, den 27.November 2009

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

22.6.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 26.653,61 EUR.

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