Textware GmbH INFOBASICS FOR OPEN SYSTEMS

Hochstadenstraße 33, 50674 Köln, DEU

Master Data

Registry
Register court Köln HRB 10559
Registered
1/16/1980
Industry
Computer consultancy activitiesDevelopment and programming of application softwareOther information service activities
Purpose
INFOBASICS FOR OPEN SYSTEMS insbesondere Entwicklung von Standard-Software;

History

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Management

NameRole
Johannes Gürth
since 8/14/2001
Managing Director

Financial Report

Textware GmbH INFOBASICS FOR OPEN SYSTEMS

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 60.005,15 60.197,15
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 183,00 375,00
III. Finanzanlagen 59.821,15 59.821,15
B. Umlaufvermögen 274.870,60 318.433,32
I. Vorräte 11.199,64 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 250.299,86 309.028,09
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.371,10 9.405,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten 381,90 401,07
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 10.929,20 7.004,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 346.186,85 386.035,54

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Verlustvortrag 58.133,19 80.804,76
III. Jahresfehlbetrag 3.925,20 -22.671,57
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 10.929,20 7.004,00
B. Rückstellungen 234.892,00 270.416,00
C. Verbindlichkeiten 108.411,60 113.708,29
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 49.703,82 55.000,51
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.883,25 1.911,25
Bilanzsumme, Summe Passiva 346.186,85 386.035,54

Anhang


Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Textware GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen


Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte aufgrund des Übergangs zu BilMoG mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Zur Aktivseite der Bilanz

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Entwicklung des Anlagevermögens und die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Die unfertigen Leistungen wurden von der Gesellschaft aufgenommen und mit den Herstellungskosten erfasst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Flüssige Mittel wurden zu Nomialwerten angesetzt.

Bei den ausgewiesenen Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um vorausbezahlte Aufwendungen für die Folgejahre, die mit dem Nennwert in Ansatz gebracht wurden.

Zur Passivseite der Bilanz

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Dabei wurden sie mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt abgezinst.

Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend der Anwartschaftsbarwertmethode durchgeführt.

Für die Berechnung wurden folgende Annahmen getroffen:
Zinssatz   5,15%
erwartende Lohn- und Gehaltssteigerungen    0,00%
zugrunde gelegte Sterbetafel   2005 G v. Prof. Dr. Klaus Heubeck

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:
Rückdeckungsversicherung Euro 62.811,00

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 58.707,78.
Folgende Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:
Abtretung von Versicherungsansprüchen

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 26.889,32 enthalten. Davon durch Rangrücktrittsvereinbarung nachrangig: Euro 26.889,32.

Bei den ausgewiesenen Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um vereinnahmte Erträge für die Folgejahre, die mit dem Nennwert in Ansatz gebracht wurden.

Geschäftsführer:

Alleiniger Geschäftsführer war im Kalenderjahr 2010 ganzjährig:
Dipl.-Kfm. Johannes Gürth


Ort und Tag der Aufstellung:
 
Ort und Tag der Feststellung:
Köln, den 30. März 2011
 
Köln, den
(Johannes Gürth)
 
(Johannes  Gürth)

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.03.2011 festgestellt.

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