Optiker Meerwald GmbHLiquidated

25746 Heide, DEU

Master Data

Registry
Register court Pinneberg HRB 1005 ME
Registered
7/21/2006
Industry
Retail sale of spectacles and contact lensesWholesale of photographic and optical equipmentWholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipment
Purpose
Der Groß- und Einzelhandel von optischen Artikeln

History

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Management

NameRole
Horst Meerwald
since 1/2/2012
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

DEM 25,000
50.00%
DEM 25,000
50.00%

Financial Report

Optiker Meerwald GmbH

Heide

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 13.383,00 15.583,00
I. Sachanlagen 13.383,00 15.583,00
B. Umlaufvermögen 308.130,49 685.783,90
I. Vorräte 142.390,53 166.349,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 164.733,29 514.725,87
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 75.486,01 74.125,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.006,67 4.708,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten 717,81 1.865,09
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 48.589,31 45.981,02
Bilanzsumme, Summe Aktiva 370.820,61 749.213,01

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 71.545,61 32.024,88
III. Jahresfehlbetrag 2.608,29 39.520,73
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 48.589,31 45.981,02
B. Rückstellungen 3.192,00 571.971,31
C. Verbindlichkeiten 367.628,61 177.241,70
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 367.628,61 177.241,70
Bilanzsumme, Summe Passiva 370.820,61 749.213,01

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Optiker Meerwald GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Soweit Wahlrechte in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn - und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzsumme 31.12.2009: 370.820,61 €
  31.12.2008: 749.213,01 €
Umsatzerlöse 2009 : 239.668,80 €
  2008 : 327.994,63 €

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Ausweis der nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 75.486,01 (Vorjahr: Euro 74.125,10).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 367.628,61 (Vorjahr: Euro 177.241,70).

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Forderungen gegen verbundene Unternehmen zum Nennwert

- Ausleihungen zum Nennwert

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Rückstellungen beinhalten die voraussichtlichen Kosten für den Jahresabschluss 2009 und für Gewährleistungen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden wegen erfolgter Rechnungsstellung zu Lasten von Lieferantenverbindlichkeiten aufgelöst.

Wegen eines Forderungsverzichts eines Gläubigers konnten die Lieferantenverbindlichkeiten zugunsten eines außerordentlichen Ertrages um 120.000,00 EURO vermindert werden.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Hinsichtlich des Lieferantenkontos Optik & Akustik Meerwald und des Gesellschafterdarlehens hat der Gläubiger Meerwald lt.seiner Auskunft Rangrücktritt erklärt.

Es liegt eine bilanzielle Überschuldung vor. Nach der von uns nicht geprüften Auskunft des Mandanten hinsichtlich des Rangrücktritts, einem bestehenden Firmenwert sowie einer von uns nicht geprüften positiven Fortführungsprognose liegt keine Überschuldung nach Insolvenzrecht vor.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs - und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein steuerrechtlichen Vorschriften

In den Abschreibungen sind Abschreibungen für das Anlagevermögen nach den steuerlichen Vorschriften gemäß enthalten.

Übernahme der Restbuchwerte statt historische Anschaffungskosten

Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresabschluss übernommen und fortgeführt worden.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 25.11.2010 festgestellt.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Der Geschäftsführung gehörten an:

Meerwald, Horst ausgeübter Beruf: Augenoptikermeister
Lemm, Sven ausgeübter Beruf: Kaufmann

Vergütungen für die geleisteten Tätigkeiten im Berichtsjahr wurden nicht gezahlt.

Unterschrift der Geschäftsleitung

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Current insolvency proceedings

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