IT. Systems Design Holnburger GmbHLiquidated

76707 Hambrücken, DEU

Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 232472
Registered
10/14/2002
Industry
Other information technology and computer service activitiesComputer consultancy activitiesDevelopment and programming of application software
Purpose
Entwicklung von Individual-Software, insbesondere Software zur Steuerung von Anlagen des Facility-Managements, und die Erbringung von Dienstleistungen im EDV-Bereich.

History

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Financial Report

IT. Systems Design Holnburger GmbH

Hambrücken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 26.086,50 34.447,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 24.746,00 33.233,00
II. Sachanlagen 1.340,50 1.214,50
B. Umlaufvermögen 103.203,65 114.838,12
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 103.203,65 114.838,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.579,98 1.812,99
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 64.307,52 54.274,64
Bilanzsumme, Summe Aktiva 195.177,65 205.373,25

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 79.274,64 80.937,60
III. Jahresfehlbetrag 10.032,88 -1.662,96
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 64.307,52 54.274,64
B. Rückstellungen 16.977,89 18.574,53
C. Verbindlichkeiten 178.199,76 186.798,72
Bilanzsumme, Summe Passiva 195.177,65 205.373,25

Anhang für das Geschäftsjahr 2009

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der IT. Systems Design Holnburger GmbH zum 31.12.2008 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen, der nicht offengelegt wird. Die Abschreibungen für immaterielle Gegenstände betragen 8 TEUR (Vj. 10 TEUR), für Sachanlagen 0,5 TEUR (Vj. 0,4 TEUR).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind wie im Vorjahr sämtlich innerhalb eines Jahres fällig und betragen insgesamt 103 TEUR (Vj. 113 TEUR). Bei den sonstigen Vermögensgegenstände bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: 0,00) enthalten.

Nicht gedeckter Fehlbetrag

Die Gesellschaft weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aus. Zur Vermeidung einer Überschuldung i.S.d. Insolvenzordnung wurde vom Gesellschafter ein Rangrücktritt bezüglich der unter sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesenen Schulden ausgesprochenen. Damit liegt eine tatsächliche Überschuldung nicht vor.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt 178 TEUR (Vj. 186 TEUR).

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 1 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Gerald Holnburger.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor. Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Hambrücken, den 21.12.2010

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