Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 18222
Previous
Handy Center Stuttgart GmbH
Registered
1/20/1997
Industry
Wholesale of audio and video equipmentRetail sale of telecommunications equipmentWholesale of chemical products
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Groß- und Einzelhandel mit Telekommunikationsprodukten, insbesondere Handys, sowie Dienstleistungs-, Kredit- und Darlehensvermittlung und die Vermittlung aller kreditnahen Produkte und Dienstleistungen

History

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Management

NameRole
Jürgen Pflug
since 8/20/2025
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Jürgen Pflug
Beilsteiner Straße 41, 70435 Stuttgart
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

HCS GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 4.807,00 9.104,00
I. Sachanlagen 4.807,00 9.104,00
B. Umlaufvermögen 83.291,46 102.191,32
I. Vorräte 1.803,71 3.167,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 75.402,63 71.006,20
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 10.908,23 10.908,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.085,12 28.017,39
Bilanzsumme, Summe Aktiva 88.098,46 111.295,32

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 11.606,08 34.928,08
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 9.363,49 48.323,36
III. Jahresfehlbetrag 23.322,00 38.959,87
B. Rückstellungen 75.545,00 67.954,00
C. Verbindlichkeiten 947,38 8.413,24
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 947,38 8.413,24
Bilanzsumme, Summe Passiva 88.098,46 111.295,32

Anhang


 
1. Allgemeine Angaben
 
Der Jahresabschluss der HCS GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
 Maßnahmen
 
2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
 
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt. Die Pensionsrückstellungen betragen Euro 73.545,00.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

2.2 Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

2.3 Verlustvortrag
 
Der Jahresfehlbetrag von € 23.322,00 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.4 Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses
 
In der Gesellschafterversammlung vom 03.06.2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

2.5 Namen der Geschäftsführer
 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Herrn Jürgen Pflug
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.01.2012 festgestellt.

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