Technik Team Mainhattan GmbHLiquidated

60322 Frankfurt am Main, DEU

Master Data

Registry
Register court Bad Homburg HRB 11720
Registered
5/29/1998
Industry
Manufacture of communication equipmentRetail sale of telecommunications equipmentRepair and maintenance of communication equipment
Purpose
Die Lieferung von Kommunikationsanlagen, Satellitenanlagen, Kabelfernsehen, Telefonanlagen sowie der Einzelhandel mit Elektrogeräten aller Art, Hausdienste und Dienstleistungen aller Art.

History

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Management

NameRole
Jens Petersen
since 6/27/2016
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Jutta Petersen
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Jutta Petersen
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

Technik Team Mainhattan GmbH

(vormals: Kniss Elektro-Anlagen GmbH)

Oberursel (Taunus)

(vormals: Frankfurt am Main)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.263,00 1.707,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 646,00 998,00
II. Sachanlagen 617,00 709,00
B. Umlaufvermögen 21.977,31 16.674,50
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 20.889,98 15.793,50
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.087,33 881,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 23.240,31 18.381,50

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 21.915,08 17.334,85
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 69.676,85 69.676,85
III. Verlustvortrag 77.906,59 82.047,93
IV. Jahresüberschuss 4.580,23 4.141,34
B. Rückstellungen 450,00 460,00
C. Verbindlichkeiten 875,23 586,65
Bilanzsumme, Summe Passiva 23.240,31 18.381,50

Anhang

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) haben sich Veränderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben. Auf die Anpassung der Vorjahreszahlen wurde gem. Art. 67 Abs. 8 EGHGB verzichtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch. Auf die Anwendung der Erleichterungsregelung des § 274a HGB wird verzichtet.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr sind nicht vorhanden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen ggü. verbundenen Unternehmen 20.888,94 20.888,94 15.792,50 15.792,50
Sonstige Vermögensgegenstände 1,04 0 1,00 0

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € ausgewiesen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen verbundene Unternehmen von € .

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt DM 50.000,-- und ist voll eingezahlt.

Aus der Umwandlung von Darlehen wurden € 69.676,85 in Kapitalrücklage umgewandelt.

Fremdkapital

Die sonstigen Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Verbindlichkeiten 875,23 875,23 586,65 586,65

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen Haftungsverhältnisse in einem Gesamtbetrag von 0 €.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Gerhard Kniss (Kaufmann).

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Ausschüttungssperre

Ein zur Ausschüttung gesperrte Betrag nach § 268 Abs. 8 HGB besteht nicht.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Oberursel, den 17. Dezember 2011

...........................................

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 19.12.2011.

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