Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 90745
Previous
SD & C Solutions Development & Consulting GmbH
Registered
6/21/2004
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesBusiness and other management consultancy activities
Purpose
Die Erbringung von IT Dienstleistungen und Beratung, Systemintegration, Strategische IT-Planung, Projektmanagement und Qualitätssicherung, betriebswirtschaftliche und fachliche Beratung und Qualifizierung.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Andreas Gehre
since 6/9/2023
Managing Director
Boris Labischinski
since 5/10/2019
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified89.30% unresolved

Unresolved chains (5)

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€50,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

SD & C Solutions Development & Consulting GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 40.368,00 59.894,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 40.367,00 59.893,00
B. Umlaufvermögen 3.833.962,74 3.021.436,23
I. Vorräte 635,40  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.187.875,36 1.978.650,94
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.700,00 2.700,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.645.451,98 1.042.785,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten 37.328,54 65.630,06
Aktiva 3.911.659,28 3.146.960,29

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 1.218.617,99 1.218.617,99
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Bilanzgewinn 1.168.617,99 1.168.617,99
davon Gewinnvortrag 1.168.617,99 558.634,03
B. Rückstellungen 642.005,16 686.700,55
C. Verbindlichkeiten 2.051.036,13 1.241.641,75
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.017.445,82 1.208.051,44
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 33.590,31 33.590,31
Passiva 3.911.659,28 3.146.960,29

Anhang

Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der SD&C Solutions Development & Consulting GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den Erleichterungsvorschriften des § 288 Absatz 1 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:
SD&C Solutions Development & Consulting GmbH
Firmensitz laut Registergericht:
Berlin
Registereintrag:
Handelsregister B
Registergericht:
Berlin Charlottenburg
Register-Nr.:
90745 B


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Nutzungsdauer beträgt drei Jahre
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Nutzungsdauern betragen zwischen ein und dreizehn Jahren.
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag niedrigere beizulegende Wert angesetzt.
Die in den Vorräten ausgewiesenen Waren wurden mit ihren Anschaffungskosten bzw. dem geringeren beizulegenden Wert bewertet.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Grundsätzlich werden sie mit ihrem Nennwert bewertet.
Die Bewertung der liquiden Mittel erfolgt zum Nennwert.
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt mit dem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sämtliche Forderungen hatten wie auch im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Es besteht in Höhe von TEUR 3 (Vorjahr: TEUR 3) eine in den sonstigen Vermögensgegenständen enthaltene Kaution mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Die Forderungen gegen verbunden Unternehmen enthalten vollumfänglich wie auch im Vorjahr Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind Forderungen in Höhe von TEUR 2 (Vorjahr: TEUR 7) gegen Gesellschafter enthalten
Eigenkapital
Der in den Bilanzgewinn einbezogene Gewinnvortrag beträgt TEUR 1.169 (Vorjahr: TEUR 559).
Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten hatten mit Ausnahme der in den sonstigen Verbindlichkeiten enthaltenen TEUR 33 (Vorjahr: TEUR 33), welche eine Restlaufzeit über einem Jahr haben, wie auch im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten in Höhe von TEUR 288 (Vorjahr: TEUR 261) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 1.356 (Vorjahr: TEUR 426) gegenüber Gesellschafter enthalten.
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind TEUR 57 (Vorjahr: TEUR 75) aus Steuern und TEUR 2 (Vorjahr: TEUR 10) im Rahmen der sozialen Sicherheit enthalten.
Gewinn- und Verlustrechnung / Personalaufwand / Aufwendungen für Altersversorgung
Die Aufwendungen für Altersversorgung betrugen TEUR 67 (Vorjahr: TEUR 62).
Sonstige Angaben
Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen
Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von TEUR 942 sonstige finanzielle Verpflichtungen. Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte: Miet- und Leasingverträge.
Mitarbeiterzahl
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 74.
Namen der Geschäftsführer
In der Zeit vom 01.01.2022 bis 16.09.2022 wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Andreas Röttger
Dipl. Informatiker
Boris Labischinski
Dipl. Kaufmann


In der Zeit vom 17.09.2022 bis 31.12.2022 wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Boris Labischinski
Dipl. Kaufmann


Unterschrift der Geschäftsleitung

Berlin, 20.06.2023
gez. Boris Labischinski

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.08.2023 festgestellt.

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