Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 191912
Registered
12/7/2017
Industry
Renting and operating of own or leased non-residential real estateRenting and operating of own or leased residential real estateActivities of holding companies
Purpose
Die Investition in Immobilien und technische Einrichtungen sowie der Betrieb von Datenzentren und die Erbringung von Datenzentrumsdienstleistungen, insbesondere in Berlin und der Umgebung.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director
Managing Director

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Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Penta Berlin GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen 18.315.814,61 15.533.240,27
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 12.500,00 12.500,00
II. Sachanlagen 18.303.314,61 15.520.740,27
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen 1.931.979,93 1.117.439,02
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.442.720,90 606.364,01
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 489.259,03 511.075,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.326.177,02 341.153,91
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG 2.009.782,78 368.400,53
Summe Aktiva 24.583.754,34 17.360.233,73

PASSIVA

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital 0 0
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 1.633.031,27 1.633.031,27
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -2.026.431,80 -906.222,11
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -1.641.382,25 -1.120.209,69
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG 2.009.782,78 368.400,53
B. Rückstellungen 330.630,90 320.946,31
C. Verbindlichkeiten 22.563.471,44 17.039.287,42
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.689.652,00 0
Summe Passiva 24.583.754,34 17.360.233,73

ANHANG

1. Allgemeine Angaben

Die Penta Berlin GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Berlin (Charlottenburg), unter HRB 191912 B.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 wurde - wie im Vorjahr - nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB aufgestellt. Weiterhin wurden die speziellen Vorschriften des GmbHG angewendet.

Die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 bzw. 275 HGB wurden beibehalten; bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) beibehalten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt - wie im Vorjahr - im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die in § 274a HGB und § 288 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 1 HGB vorgesehenen Erleichterungsmöglichkeiten für den Umfang der Darstellungen im Anhang wurden teilweise in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von TEUR 2.009 aus. Eine buchmäßige Überschuldung kann ein Hinweis auf eine mögliche insolvenzrechtliche Überschuldung gemäß § 19 InsO sein, jedoch reicht diese alleine für eine insolvenzrechtliche Überschuldung nicht aus. Der § 19 Abs. 2 InsO sieht zum einen nur dann eine Überschuldung vor, wenn die Fortführung des Unternehmens nicht überwiegend wahrscheinlich ist.

Die Muttergesellschaft, die Penta Datacenter Holding B.V., gewährte der Penta Berlin GmbH ein Darlehen, das zum 31. Dezember 2023 mit TEUR 11.995 valutiert. Die Penta Datacenter Holding B.V. vereinbarte mit Datum vom 2. Mai 2023 einen sog. qualifizierten Rangrücktritt, sodass dieses Darlehen im Überschuldungsstatus als Eigenkapital zu werten ist, es liegt im insolvenzrechtlichen Sinne keine Überschuldung vor. Die Bilanzierung erfolgt somit unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

2. Angaben zur Bilanz

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenständen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen der Vorjahre und die Abschreibungen des Berichtsjahres, bewertet.

Die Gesellschaft schreibt Ihr Sachanlagevermögen insgesamt linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ab. Die Gebäude werden mit 2 % über eine Nutzungsdauer von 50 Jahren abgeschrieben. Die technischen Anlagen und Maschinen werden über eine Nutzungsdauer von 20 Jahren abgeschrieben. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung werden über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert, ggf. vermindert um Einzelwertberichtigungen, bilanziert.

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen bzw. Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, die Erträge bzw. Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Das Gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister als Stammkapital eingetragenen Nominalwert.

Sonstige Rückstellungen werden nach dem Grundsatz vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit den notwendigen Erfüllungsbeträgen bewertet und berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Aufwendungen und Erträge werden auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

2.2 Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der Anlage zu diesem Anhang.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Betriebskosten, Jahresabschlusserstellung und -prüfung und ausstehende Rechnungen.

Verbindlichkeiten

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit wurden die Angaben im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten in einem Verbindlichkeitenspiegel zusammengefasst dargestellt:

Restlaufzeiten
Gesamtbetrag
EUR
bis zu einem Jahr
EUR
mehr als einem Jahr
EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 10.276.308 1.304.508 8.971.800
(Vorjahr) 10.869.040 925.000 9.944.040
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0 0 0
(Vorjahr) 339.674 339.674 0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0 0 0
(Vorjahr) 0 0 0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 12.148.588 0 12.148.588
(Vorjahr) 5.830.574 0 5.830.574
Sonstige Verbindlichkeiten 138.575 138.575 0
(Vorjahr) 0 0 0
Gesamt 22.563.471 1.443.083 21.120.388
(Vorjahr) 17.039.287 1.264.674 15.774.614

In den Verbindlichkeiten sind TEUR 12.148 (Vorjahr: TEUR 5.882) Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre enthalten. Die Verbindlichkeiten sind in Höhe von TEUR 10.500 grundbuchbesichert.

3. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer sind:

- Alex Sander Bakker (bis 21. März 2024)

- Mark Robert Gregory (bis 21. März 2024)

- Bob Rogier Emile Sprengers (seit 21. März 2024)

- Bart Wagemaker (seit 21. März 2024)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Berlin, den 31. März 2025

gez.

Bob Sprengers

und

Gerald Sprenkeling

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 21. März 2025

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