ASV Vallet GmbHLiquidated

52134 Herzogenrath, DEU

Master Data

Registry
Register court Aachen HRB 14408
Registered
9/20/2007
Industry
Activities of holding companiesManufacture of plastic packing goodsActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicles
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und Vertrieb von und mit umweltfreundlichen Verpackungen. Die Gesellschaft darf alle den Gesellschaftszweck fördernden und im Zusammenhang damit stehenden Geschäfte tätigen, insbesondere andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, sich an solchen beteiligten, ihre Geschäfte führen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

History

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Management

NameRole
Bernd Weber
since 1/22/2015
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Claudia Vallet
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Claudia Vallet
€25,000
100.00%

Financial Report

ASV Vallet GmbH

Herzogenrath

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 195.696,00 195.205,00
I. Sachanlagen 195.646,00 195.155,00
II. Finanzanlagen 50,00 50,00
B. Umlaufvermögen 342.107,24 242.176,53
I. Vorräte 292.103,85 194.017,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 47.649,83 45.994,54
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.353,56 2.164,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.865,00 4.335,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 543.668,24 441.716,53

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 9.082,73 43.643,05
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 18.643,05 17.087,65
III. Jahresfehlbetrag 34.560,32 -1.555,40
B. Rückstellungen 3.900,00 3.900,00
C. Verbindlichkeiten 530.685,51 394.173,48
Bilanzsumme, Summe Passiva 543.668,24 441.716,53

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der ASV Vallet GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

2. Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt € 319.304,20 (Vorjahr: € 167.886,38).

3. Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 144.888,92 (Vorjahr: € 151.245,71).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt € 246.998,08.

IV. Sonstige Pflichtangaben

1. Namen der Geschäftsführer

Geschäftsführerin der Gesellschaft war im Berichtsjahr Frau Tatjana Weber-Ampofo, Püttlingen. Die Geschäftsführerin ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

2. Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung Betrag
Stand bisheriger Kredite 0,00
Rückzahlungen im Berichtsjahr 0,00
Neuvergaben im Berichtsjahr 610,67
= neuer Kreditbestand 610,67

3. Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Verbindlichkeiten 66.492,39

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

 

Herzogenrath, den 22. Mai 2013

gez. Tatjana Weber-Ampofo

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 22.05.2013 festgestellt.

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