Management activities of other holding companies
Lignatec Zimmerei GmbHLiquidated
27798 Hude (Oldb), DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Hans-Joachim Müller since 8/5/2005 | Managing Director |
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Lignatec Zimmerei GmbHHude - AltmoorhausenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010BILANZ
ANHANG zum Jahresabschluss 31.12.2010Allgemeine Angaben Der Jahresabschluss der Firma Lignatec Zimmerei GmbH wird auf Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend sind die Vorschriften des GmbH-Gesetzes zu beachten. Aufbau und Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen im Wesentlichen dem Vorjahr. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von größenabhängigen Erleichterungen wird Gebrauch gemacht. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Immaterielle Vermögensgegenstände Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu den Anschaffungskosten aktiviert und über ihre jeweilige Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Sachanlagen Materielle Vermögenswerte, die im Geschäftsbetrieb länger als ein Jahr genutzt werden, sind mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einem Wert bis EUR 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Finanzanlagen Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Vorräte Der Ansatz erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder zu den niedrigeren Tageswerten am Bilanzstichtag angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit usw. ergeben, werden durch angemessene Abwertung berücksichtigt. Teilfertige, fertige Arbeiten bzw. Erzeugnisse und Waren werden unter Beachtung des handelsrechtlichen strengen Niederstwertprinzips ausgewiesen. Forderungen Forderungen werden mit dem Nennwert bewertet. Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Flüssige Mittel Flüssige Mittel sind zu fortgeführten Anschaffungskosten angesetzt. Rechnungsabgrenzungsposten Aktive wie passive Rechnungsabgrenzungsposten werden nur gebildet, wenn der Einzelposten EUR 410,00 übersteigt. Rückstellungen Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anzusetzen ist; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken, ungewisse Verpflichtungen und drohende Verluste. Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen werden gebildet, soweit eine aus einem vergangenen Ereignis resultierende Verpflichtung gegenüber Dritten besteht, die künftig wahrscheinlich zu einem Vermögensabfluss führt und sich diese Vermögensbelastung zuverlässig schätzen lässt. Der Wertansatz der Rückstellungen wird zu jedem Bilanzstichtag überprüft. Rückstellungen in Fremdwährung sind zum Stichtagskurs umgerechnet. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Bilanzierung erfolgt vor Ergebnisverwendung. Erläuterungen zur Bilanz Gezeichnetes Kapital Stammeinlagen i.H.v. EUR 30.000,00 auf das Stammkapital von EUR 30.000,00 sind am Bilanzstichtag eingezahlt. Gewinnrücklagen (steuerliches Einlagekonto) Die Gewinnrücklagen (steuerliches Einlagekonto) werden unter Konto 858 ausgewiesen i.H.v. EUR 39.689,11 (Vorjahr: EUR 39.689,11). Sonstige Angaben Das Unternehmen ist im Handelsregister des Amtsgerichts Oldenburg zu HRB 4673 eingetragen. Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 5. Zum Geschäftsführer ist im Geschäftsjahr bestellt: Hans-Joachim Müller
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 21.12.2011 |
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