KD Import - Export GmbHLiquidated

Eigen 9, 42655 Solingen, DEU

Master Data

Registry
Register court Wuppertal HRB 15474
Registered
4/21/2004
Industry
Computer consultancy activitiesBusiness and other management consultancy activitiesAll other business support service activities n.e.c.
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Unternehmens- und Wirtschaftsberatungsleistungen im In- und Ausland sowie aller damit zusammenhängender Tätigkeiten einschließlich der Ein- und Ausfuhr von Leistungen und Waren.

History

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Management

NameRole
Klaus Fleck
since 1/26/2012
Liquidator

Financial Report

KD Import - Export GmbH

Solingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 12.801,41 13.466,21
I. Sachanlagen 0,51 0,51
II. Finanzanlagen 12.800,90 13.465,70
B. Umlaufvermögen 0,00 15,20
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 15,20
Bilanzsumme, Summe Aktiva 12.801,41 13.481,41

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 4.018,01 4.018,01
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 21.546,58 20.583,18
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -963,40
B. Rückstellungen 8.500,00 8.500,00
C. Verbindlichkeiten 283,40 963,40
Bilanzsumme, Summe Passiva 12.801,41 13.481,41

Anhang


A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
1. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung des Bilanzmodernisierungsgesetztes aufgestellt. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr haben sich nicht ergeben.


2. In der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.


3. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.


4. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.


5. Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.


6. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in der Bilanz nicht gesondert ausgewiesen. Der Ausweis erfolgte in der Bilanz unter den Posten "sonstige Vermögensgegenstände" bzw. "sonstige Verbindlichkeiten".


7. Die auf den Jahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden.


8. Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Positionen des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres sind nicht notwendig. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.


B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
I. Bilanzierungsmethoden
1. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nicht anders bestimmt ist.

2. Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.

3. Soweit Haftungsverhältnisse i.S.d § 251 HGB bestehen, sind diese gemäß § 268 Abs. 7 HGB im Anhang angegeben.


II. Bewertungsmethoden
1. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz überein.

2. Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.

3. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

4. Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

5. Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde von der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsverhältnisse ausgegangen.

6. Die Leistungsforderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

7. Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag in Höhe von 25.564,59 EUR angesetzt. Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

8. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

9. Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.


C. Angaben zu Bilanzposten
I. Verbindlichkeitenspiegel
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden am Bilanzstichtag nicht. Sicherungsrechte am Gesellschaftsvermögen zu Gunsten Dritter sind nicht bestellt.

II. Forderungen und Verbindlichkeiten i.S.d. § 42, Abs. 3 GmbHG
1. Die Gesellschaft hatte gegen den Gesellschafter Herr Klaus Fleck Forderungen in Höhe von 12.800,90 EUR.

2. Ein gesonderter Bilanzausweis dieser Posten erfolgte nicht. Sie sind in den "sonstigen Ausleihungen" enthalten.


III. Haftungsverhältnisse
Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

 

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.06.2012 festgestellt.

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