VS Service GmbHLiquidated

64839 Münster (Hessen), DEU

Master Data

Registry
Register court Darmstadt HRB 90566
Previous
E.S. Bekleidungs GmbHVS Management GmbHVS Verwaltungs GmbH
Registered
4/9/1998
Industry
Other human resources provisionTemporary employment agency activitiesGeneral cleaning of buildings
Purpose
Die Überlassung von Arbeitnehmern sowie zulassungsfreie handwerkliche Gebäudedienstleistungen aller Art.

History

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Management

NameRole
Georg Dr. Rachor
since 7/11/2016
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,600
100.00%

Financial Report

VS Service GmbH

Münster

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 3.871,00 7.654,00
I. Sachanlagen 3.871,00 7.654,00
B. Umlaufvermögen 36.864,24 77.379,11
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 31.308,02 75.751,83
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.556,22 1.627,28
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 621.942,33 553.054,11
Bilanzsumme, Summe Aktiva 662.677,57 638.087,22

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.600,00
II. Verlustvortrag 578.654,11 376.283,38
III. Jahresfehlbetrag 68.888,22 202.370,73
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 621.942,33 553.054,11
B. Rückstellungen 5.500,00 10.500,00
C. Verbindlichkeiten 657.177,57 627.587,22
Bilanzsumme, Summe Passiva 662.677,57 638.087,22

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Mit Ausnahme der Bestimmungen des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB, wurden Posten der Aktivseite nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und

Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Finanzanlagen

Es sind keine Finanzanlagen vorhanden.

Vorräte

Vorräte sind nicht vorhanden.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Wertberichtigungen fielen im zu betrachtenden Zeitraum nicht an.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Pensionsrückstellungen

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Gliederung, die Restlaufzeit und die Besicherung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind aus dem Forderungsspiegel ersichtlich.

Die Aufgliederung, die Restlaufzeit und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind aus dem Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

Am Abschlussstichtag bestehende Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert erläutert.

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer der Gesellschaft

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
bis 02.02.2015: Kother Wolfgang Geschäftsführer Einzelvertretung
ab 02.02.2015: Rachor Dr. Georg Geschäftsführer Einzelvertretung

Forderungen aus Vorschüssen und Krediten bestanden am Bilanzstichtag gegenüber folgenden Organmitgliedern:

Name Summe
EUR
Davon im GJ zurückgezahlt
EUR
Zinssatz Restlaufzeit
Dr. Georg Rachor 27.568,40 0,00 2,5 % < 1 Jahr

Forderungsspiegel

Restlaufzeit
Forderungen insgesamt
EUR
bis 1 Jahr
EUR
1 bis 5 Jahre
EUR
über 5 Jahre
EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.192,57 1.192,57 0,00 0,00
(Vorjahreswert) (43.512,77) (43.512,77) (0,00) (0,00)
Sonstige Vermögensgegenstände 30.115,45 30.115,45 0,00 0,00
(Vorjahreswert) (32.239,06) (32.239,06) (0,00) (0,00)
Forderungen gegen Gesellschafter 27.568,40 27.568,40 0,00 0,00
(Vorjahreswert) (26.896,00) (26.896,00) (0,00) (0,00)

Verbindlichkeitenspiegel

Restlaufzeit
Verbindlichkeiten insgesamt
EUR
bis 1 Jahr
EUR
1 bis 5 Jahre
EUR
über 5 Jahre
EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00
(Vorjahreswert) (10,47) (10,47) (0,00) (0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 456.498,59 456.498,59 0,00 0,00
(Vorjahreswert) (456.163,64) (456.163,64) (0,00) (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten 200.678,98 200.678,98 0,00 0,00
(Vorjahreswert) (171.413,11) (171.413,11) (0,00) (0,00)
davon aus Steuern 12.492,09 12.492,09 0,00 0,00
(Vorjahreswert) (9.685,12) (9.685,12) (0,00) (0,00)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 2.925,90 2.925,90 0,00 0,00
(Vorjahreswert) (937,00) (937,00) (0,00) (0,00)

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Feststellung und Unterzeichnung

Der Jahresabschluss wurde am 12.04.2017 festgestellt und vom Geschäftsführer, Herrn Dr. Georg Rachor, unterzeichnet.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 12.4.2017.

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