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Uhland Engineeringsupport GmbHPostbauer-HengJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011BILANZ
Anhang für das Geschäftsjahr 2011 Uhland Engineeringsupport GmbH1. Allgemeine Angaben Die Uhland Engineeringsupport GmbH, Theresienstr. 3 a, 92353 Postbauer-Heng, wurde am 15.12.2005 beim Handelsregister des Amtsgerichtes Nürnberg HRB 22263 eingetragen. Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,-- € und ist in voller Höhe eingezahlt. Die Firma wurde im Kalenderjahr 2010 von Uhland Engineeringsupport GmbH in Uhland Engineering GmbH geändert. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Personaldienstleistungen, insbesondere der Aufbau, die Entwicklung und die Überlassung von Zeitarbeitspersonal nach Maßgabe des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, die Personalvermittlung, die Personal- und Unternehmensberatung sowie die Ausführungen aller artverwandten Dienstleistungen. Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die größenabhängigen Erleichterungen bei der Offenlegung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen. 1.1 Gliederungsgrundsätze Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 266 HGB. 1.2 Bewertungsgrundsätze Die Umstellungen auf die neuen gesetzlichen Regelungen durch das BilMoG erfolgte unter Anwendung der Vereinfachungs- und Übergangsvorschriften (Art. 66 und 67 EGHGB, IDW RS HFA 28) nach Maßgabe einer möglichst geringen Abweichung zwischen Handels- und Steuerbilanz. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden. Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet: Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter des lfd. Wirtschaftsjahres bis 410,-- € wurden nicht bilanziert. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nennwert bewertet. Pauschalwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen. Liquidemittel wurden zum Nennwert bilanziert. Die Rückstellungen sind unter Zugrundelegung vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für alle erkennbaren Risiken am Bilanzstichtag in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrags gebildet worden. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. 2. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Bilanz AKTIVA A. Anlagevermögen
Die Bilanzposition beinhaltet sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (0,2 T€). Das bewegliche Sachanlagevermögen wurde um planmäßige Abschreibungen in Höhe von 0,1 T€ gemindert.
Die Bilanzposition beinhaltete Wertpapiere der Union Investment (UniOpti, ISIN LU0262776809). Die Wertpapiere wurden annähernd zum Buchwert veräußert. B. Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Die Position beinhaltet im Wesentlichen ein Darlehen gegenüber einem Geschäftskunden (9,6 T€) sowie Forderungen gegenüber dem Finanzamt (7,3 T€).
Das Guthaben bei Kreditinstituten 43,4 T€ wurde zum Nennwert angesetzt. PASSIVA A. Eigenkapital
Die Position beinhaltet sonstige Rückstellungen für die Buchhaltung, den Jahresabschluss und die Offenlegung des Jahresabschlusses für die Kalenderjahre 2010 und 2011.
Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Position beinhaltet im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (0,2 T€), Verbindlichkeiten gegenüber einem Gesellschafter (9,7 T€) und Lohn- und Kirchensteuer. 3. Sonstige Pflichtangaben Der Jahresabschluss wurde am 10.05.2013 festgestellt. Forderungen gegenüber Gesellschaftern (§ 42 GmbHG) Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen 9,7 T€. Sonstige Rückstellungen (§ 285 S. 1 Nr. 12 HGB) Sonstige Rückstellungen wurden gebildet für die Kosten im Zusammenhang mit der Erstellung der Buchhaltung und der Jahresabschlüsse 2010 und 2011 in Höhe von 1,6 T€ Geschäftsführung (§ 285 S. 1 Nr. 10 HGB) Als Geschäftsführer war Herr Dipl.-Ing. Hartmann Uhland bestellt.
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 10.05.2013 |
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