Autohaus Franz GmbHLiquidated

66557 Illingen, DEU

Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 17363
Registered
11/12/2008
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesRetail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight not exceeding 3,5 tonsRetail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight of more than 3,5 tons
Purpose
Der Handel mit Neu- und Gebrauchtfahrzeugen sowie allen dazugehörenden Zubehör- und Ersatzteilen, die Reparatur von Kraftfahrzeugen, die Vermittlung von Neuund Gebrauchtfahrzeugen sowie die Vermietung von Kraftfahrzeugen an Selbstfahrer.

History

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Management

NameRole
Andreas Franz
since 4/16/2012
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
51.00%
49.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Rainer Straub
€12,500
50.00%
Andreas Franz
€12,500
50.00%

Financial Report

Autohaus Franz GmbH

Illingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 25.238,00 33.217,00
I. Sachanlagen 25.238,00 33.217,00
B. Umlaufvermögen 64.785,97 64.773,99
I. Vorräte 16.949,31 18.271,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 46.646,48 44.538,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.190,18 1.964,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.271,20 7.969,67
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 54.177,65 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 148.472,82 105.960,66

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 10.377,03
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -11.000,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 14.000,00 12.500,00
II. Verlustvortrag 2.122,97 6.240,59
III. Jahresfehlbetrag 66.054,68 -4.117,62
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 54.177,65 0,00
B. Rückstellungen 46.750,00 3.150,00
C. Verbindlichkeiten 101.722,82 92.433,63
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 78.342,07 60.030,44
Bilanzsumme, Summe Passiva 148.472,82 105.960,66

Anhang


 
Anhang für das Geschäftsjahr 2010




A Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Autohaus Franz GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


B Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen



I Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.


II Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


C Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten
 der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung



I Brutto-Anlagenspiegel


Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.


II Angabe zu Forderungen


Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).
  

 
 
 
 
Art der Forderung zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
 
31.12.2010
31.12.2010
kleiner 1 Jahr
größer 1 Jahr
 
TEuro
TEuro
TEuro
 
 
 
 
aus Lieferungen und Leistungen
6,3
6,3
0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen
0,0
0,0
0,0
gegenüber beteiligten Unternehmen
0,0
0,0
0,0
gegenüber Gesellschaftern
36,6
36,6
0,0
gegenüber Vorstand und Aufsichtsrat
0,0
0,0
0,0
aus ausstehenden Einlagen
0,0
0,0
 
eingeforderte Nachschüsse
0,0
0,0
 
sonstige Vermögensgegenstände
3,8
3,8
0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
Summe
46,7
46,7
0,0
 
 
 
 



III Angabe zu Verbindlichkeiten


Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 78.342,07 (Vorjahr: Euro 60.030,44).
  

 
 
 
 
 
Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2010
31.12.2010
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
 
 
 
 
 
gegenüber Kreditinstituten
46,1
22,7
23,4
0,0
aus Lieferungen und Leistungen
51,0
51,0
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
4,6
4,6
0,0
0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summe
101,7
78,3
23,4
0,0
 
 
 
 
 



IV Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte 


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 46.080,35.


V Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen


Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Als Gründe hierfür sind zu nennen:

Zum Bilanzstichstag bestanden keine, nicht bilanzierte Haftungsrisiken.


VI Verlustvortrag


Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. In den Bilanzverlust wurde ein Verlustvortrag von Euro 2.122,97 einbezogen.


VII Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses


In der Gesellschafterversammlung vom 30. Dezember 2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.


D Sonstige Pflichtangaben



I Namen der Geschäftsführung


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführung:
Rainer Straub
 
Berliner Straße 4
 
66589 Merchweiler
 
kaufmännische und technische Leitung
 
 



II Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
 (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)


Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
36.582,69
Verbindlichkeiten
0,00


Die Forderungen gegen Gesellschafter wurden mit 5% vom mittleren Stand des Forderungskontos verzinst.

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.


III Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 286 Abs. 3 HGB


Auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes wurde verzichtet, da diese Aufstellung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dem Unternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen kann.


IV Unterschrift der Geschäftsleitung



66557 Illingen, 30. Dezember 2011

  

 
Rainer Straub
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.12.2011 festgestellt.

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