Brunk GmbHLiquidated

55743 Kirschweiler, DEU

Master Data

Registry
Register court Bad Kreuznach HRB 20714
Registered
3/17/2009
Industry
Activities of morticiansOperation of cemeteries and crematoriumsManufacture of builders’ ware of plastic
Purpose
Die Durchführung von Montage- und Reparaturarbeiten von bzw. an Fenstern, Türen und Rollläden. Gegenstand ist weiter der Betrieb eines Bestattungsunternehmens mit allen damit zusammenhängenden Geschäften.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

Brunk GmbH

Kirschweiler

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 16.887,00 0,00
I. Sachanlagen 16.887,00 0,00
B. Umlaufvermögen 185.093,55 97.816,19
I. Vorräte 7.512,15 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 149.835,17 67.962,66
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 27.746,23 29.853,53
Bilanzsumme, Summe Aktiva 201.980,55 97.816,19

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 108.298,77 19.135,52
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 83.298,77 0,00
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -5.864,48
B. Rückstellungen 41.642,11 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 52.039,67 76.680,67
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 52.039,67 76.680,67
Bilanzsumme, Summe Passiva 201.980,55 97.816,19

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Brunk GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde überwiegend der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte (Warenbestand, halbfertige Arbeiten) wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Die geleisteten Anzahlungen wurden mit dem Nennbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Die erhaltenen Anzahlungen auf halbfertige Arbeiten wurden offen von den Vorräten abgesetzt.

Die Forderungen sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt. Forderungen, Wertpapiere und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Das gezeichnete Kapital wurde mit dem im Gesellschaftsvertrag festgelegten Betrag ahgesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Christel Brunk
ausgeübter Beruf:
alleinige Geschäftsführerin


 

Unterschrift der Geschäftsleitung
Kirschweiler, den 01. Februar 2012
gez. (Christel Brunk)

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

13.3.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 70.329,03 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 67.915,20 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.02.2012 festgestellt.

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