Parts4Care GmbHLiquidated

94065 Waldkirchen, DEU

Master Data

Registry
Register court Passau HRB 9855
Registered
10/28/2016
Industry
Retail sale of motor vehicle parts and accessoriesWholesale of motor vehicle parts and accessoriesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessories
Purpose
Vertrieb von KFZ-Pflegeprodukten und -Zubehör

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Holger Haberl
since 6/14/2024
Liquidator

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Parts4Care GmbH

Waldkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 2.805,11 4.110,60
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,50 1,50
II. Sachanlagen 2.803,61 4.109,10
B. Umlaufvermögen 144.969,05 187.793,29
I. Vorräte 80.023,73 109.090,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 20.163,17 33.473,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 44.782,15 45.229,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten 598,80 598,80
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 378.786,62 308.878,75
Aktiva 527.159,58 501.381,44

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 333.878,75 262.338,47
III. Jahresfehlbetrag 69.907,87 71.540,28
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 378.786,62 308.878,75
B. Rückstellungen 6.000,00 5.000,00
C. Verbindlichkeiten 521.159,58 496.381,44
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 71.159,58 496.381,44
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 450.000,00 0,00
Passiva 527.159,58 501.381,44

Anhang für das Geschäftsjahr

 vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der  Parts4Care GmbH, Waldkirchen (Amtsgericht Passau, HRB 9855) zum 31. Dezember 2022 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches sowie unter Beachtung der ergänzenden Regelungen des GmbH -Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte entsprechend den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden bei Zugang mit ihren Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig linear über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte zu den historischen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen gemäß § 253 Abs. 3 HGB. Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode auf der Basis der wirtschaftlichen Nutzungsdauern vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert.

Der Kassenbestand und die  Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

Unter dem Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmt Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, ausgewiesen.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie entsprechen den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zu erwartenden Erfüllungsbeträgen.

Sämtliche Rückstellungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Sämtliche Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Das Stammkapital belief sich zum Bilanzstichtag auf EUR 25.000,00 und ist vollständig eingezahlt.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses per 31. Dezember 2022.

Verbindlichkeitenspiegel per 31. Dezember 2022:


Bilanzposten
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit

31.12.2022
kleiner 1 Jahr
EUR
gößer 1 Jahr kleiner 5 Jahre
EUR
größer 5 Jahre
EUR

EUR
1 .
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen
457.854,17
7.854,17
450.000,00
0,00
2 .
sonstige Verbindlichkeiten
13.609,75
13.609,75
0,00
0,00

Stand per 31. Dezember 2021
471.463,92
21.463,92
450.000,00
0,00


Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen ein Darlehen gegenüber der RKE Holding GmbH, Krailing. Das Darlehen wird mit ein Prozent verzinst. Der Laufzeit wurde bis Ende 2024 verlängert.

Der Posten sonstige Verbindlichkeiten beinhaltet in Höhe von EUR 2.954,76 Verbindlichkeiten aus Steuern gegenüber dem Finanzamt.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführung:

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgenden Person geführt:

Herr Holger Haberl, Röhrnbach.

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Mitarbeiter:

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich fünf Mitarbeiter beschäftigt.

 

Waldkirchen, den 04. April 2024

Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.04.2024 festgestellt.

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