INNAX Plan GmbHLiquidated

55218 Ingelheim am Rhein, DEU

Master Data

Registry
Register court Mainz HRB 4316
Previous
Lüder & Roth Ingenieurgesellschaft mbHGWS Plan GmbH
Registered
6/1/1990
Industry
Engineering activities for technical building equipmentEngineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructureEngineering activities for other technical facilities projects
Purpose
Die Erbringung von 1. Ingenieur- und sonstigen Planungsleistungen auf dem Gebiet der technischen Gebäudeausrüstung und des Umweltschutzes in Bezug auf Heizungsund Sanitäreinrichtungen, raumlufttechnische Anlagen und Elektroanlagen, sowie Erbringung von Ingenieurleistungen aller anderen Fachrichtungen. 2. Ferner die Vornahme aller Geschäfte, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. 3. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen und vertreten, sowie sich an solchen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten.

History

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Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

GWS Aktiengesellschaft für Wärme und Strom
Germany
51000
100.00%

Financial Report

INNAX Plan GmbH

Ingelheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 24.812,50 7.238,01
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.167,50 5.303,50
II. Sachanlagen 21.645,00 1.934,51
B. Umlaufvermögen 208.699,66 521.396,02
I. Vorräte 57.400,00 289.916,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 147.599,87 231.315,63
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 231,93
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.699,79 163,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten 448,10 6.925,11
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 227.870,82 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 461.831,08 535.559,14

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 49.769,08
I. gezeichnetes Kapital 26.075,89 26.075,89
II. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 6.960,53
III. Jahresfehlbetrag 253.946,71 -16.732,66
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 227.870,82 0,00
B. Rückstellungen 34.436,00 83.726,21
C. Verbindlichkeiten 427.395,08 402.063,85
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 424.620,56 402.063,85
Bilanzsumme, Summe Passiva 461.831,08 535.559,14

Anhang




I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS UND ZU
 BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden erstmals für das Geschäftsjahr beginnend zum 1. Januar 2010 angewendet.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Gegenüber dem Vorjahr wurde eine unveränderte Gliederung gewählt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das bisher angewandte Gesamtkostenverfahren beibehalten.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Gesellschaft.


2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der linearen Abschreibungsmethode ermittelt.


Die Vorräte sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Wertmindernden Sachverhalten wird soweit erforderlich durch den Ansatz niedrigerer beizulegender Werte Rechnung getragen.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden Einzelrisiken, soweit solche vorliegen, durch Wertberichtigungen erfasst. Für das allgemeine Ausfallrisiko wurde eine Pauschalwertberichtigung gebildet.


Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des voraussichtlichen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags gebildet und tragen allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung. Bei der Bewertung wurde das Vorsichtsprinzip beachtet. Aufwandsrückstellungen sind nicht bilanziert worden.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.


II. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1. Umlaufvermögen

Die Forderungen haben ausschließlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben  in Höhe von € 2.774,52 eine Restlaufzeit von 1-5 Jahren. Verbindlichkeiten in Höhe von € 7.530,84 sind durch Sicherungsübereignungen gesichert. Daneben bestehen branchenübliche Eigentumsvorbehalte.

3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in Höhe von € 242.766,64 (Vorjahr: € 322.296,18).


III. SONSTIGE ANGABEN

1. Leitungsorgane

Geschäftsführer:

 Herr Thomas Giel, Kaufmann, Bad Dürkheim
 
2. Ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von €  253.946,71 auf neue Rechnung vorzutragen.


Ingelheim, im April 2011


Die Geschäftsführung

       Thomas Giel
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.12.2011 festgestellt.

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