W.Assenmacher GmbHLiquidated

53225 Bonn, DEU

Master Data

Registry
Register court Bonn HRB 2391
Registered
2/2/1979
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisRenting and operating of own or leased non-residential real estateManagement activities of other holding companies
Purpose
Verwaltung und Nutzung des Gesellschaftsvermögens, insbesondere die entgeltliche Nutzungsüberlassung an Dritte

History

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Management

NameRole
Werner Assenmacher
since 3/30/2015
Liquidator

Financial Report

W.Assenmacher GmbH

Bonn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 319,52 57.259,52
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 114,00 57.054,00
III. Finanzanlagen 204,52 204,52
B. Umlaufvermögen 230.775,50 184.177,97
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 150.295,43 150.000,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 150.000,00 150.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 80.480,07 34.177,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.005,17 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 232.100,19 241.437,49

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 215.580,76 208.521,07
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 190.016,17 182.956,48
davon Gewinnvortrag 182.956,48 171.351,35
B. Rückstellungen 7.393,00 6.516,40
C. Verbindlichkeiten 9.126,43 9.254,32
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 9.126,43 9.254,32
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 17.145,70
Bilanzsumme, Summe Passiva 232.100,19 241.437,49

Anhang zum 31. Dezember 2014

Werner Assenmacher GmbH, Bonn

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 264 Abs. 1 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Gliederungsschemata der §§ 266, 275 HGB erstellt, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung kommt.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1 Allgemeines

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt. Darüber hinaus wurden die Vorschriften des GmbHG beachtet.

Die Grundsätze wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Die abnutzbaren immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs-/ Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen angesetzt. Planmäßige Abschreibungen werden degressiv oder linear auf der Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen, wobei die steuerlich zulässigen Abschreibungssätze zugrundegelegt werden, soweit diese handelsrechtlich zulässig sind. Außerplanmäßige Abschreibungen werden - bei abnutzbaren und nicht abnutzbaren Gegenständen des Sachanlagevermögens - bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung vorgenommen.

Geringwertige Vermögensgegenstände im Sinne von § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 wurden im Anschaffungsjahr unter Annahme ihres gleichzeitigen Abgangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet. Risikobehaftete und uneinbringliche Forderungen werden einzeln wertberichtigt bzw. abgeschrieben. Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind berücksichtigt.

Liquide Mittel sind mit dem Nominalbetrag des Kassenbestandes und der Bankguthaben angesetzt.

Rückstellungen

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert bewertet.

Passive Rechnungsabgrenzung

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nennbetrag bewertet.

3. Angaben zu Posten der Bilanz

3.1 Anlagevermögen

Zur Aufgliederung der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den nachfolgenden Anlagenspiegel verwiesen.

Im Geschäftsjahr wurden EUR 57.162,00 planmäßige Abschreibungen vorgenommen, davon entfallen EUR 227,00 auf Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

3.2 Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Jahresabschlusserstellung, Berufsgenossenschaft und Aufbewahrungsverpflichtungen.

3.3 Verbindlichkeiten

Nach Restlaufzeiten gliedern sich die Verbindlichkeiten wie folgt:

Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit Vorjahr
  zum 31.12.2014
TEUR
kleiner 1 J.
TEUR
1 bis 5 J.
TEUR
grösser 5 J.
TEUR
TEUR
gegenüber Gesellschaftern 7,6 7,6 0,0 0,0 8,2
sonstige Verbindlichkeiten 1,5 1,5 0,0 0,0 1,0
Summe 9,1 9,1 0,0 0,0 9,2

4. Ergebnisverwendung

Der Liquidator schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 190.016,17 auf neue Rechnung vorzutragen.

5. Sonstige Angaben

Die Bilanz enthält folgende Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:

  EUR
Darlehensforderungen in sonstige Ausleihungen 0,00
Darlehensverbindlichkeiten in sonstige Verbindlichkeiten 7.615,98
Gesellschafterverrechnung in sonstige Vermögensgegenstände 150.000,00

Die Geschäftsführung oblag dem Geschäftsführer Herrn Werner Assenmacher, Kaufmann, Bonn.

 

Bonn, den 07.05.2015

gez. Werner Assenmacher Liquidator

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 12.05.2015 festgestellt.

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