Speedliner Mobility GmbHLiquidated

28209 Bremen, DEU

Master Data

Registry
Register court Bremen HRB 29711 HB
Registered
12/13/2012
Industry
Wholesale of bicycles, e-bikes and their parts and accessoriesManufacture of bicycles and invalid carriagesRetail sale of bicycles, e-bikes and their parts and accessories
Purpose
Die Produktion von Fahrrädern und Zweirädern nebst Zubehör, Sportgeräten, der Groß- und Einzelhandel mit diesen Produkten, die Durchführung von Messen und Veranstaltungen, sowie die Beratung von Unternehmen zur innerbetrieblichen Mobilität.

History

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Management

NameRole
Werner Schaar
since 8/8/2014
Managing Director

Beneficial Owners

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Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

WIKATO GmbH & Co. KG
Germany
€75,100
75.10%

Financial Report

Speedliner Mobility GmbH

Bremen (vormals: Wiesbaden)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

AKTIVA

  Gesamtjahr/Stand
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 328.635,00 243.606,00
II. Sachanlagen 39.288,00 18.932,00
B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte 732.487,85 794.885,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 451.264,72 752.979,91
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 44.191,99 5.103,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.248,42 6.794,36
Summe Aktiva 1.603.115,98 1.822.301,25

Passiva

   
  Gesamtjahr/Stand
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag -23.629,84 -46.294,11
III. Jahresüberschuss 27.046,16 22.664,27
B. Rückstellungen 1.153,00 2.273,00
C. Verbindlichkeiten 1.573.546,66 1.818.658,09
Summe Passiva 1.603.115,98 1.822.301,25

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Die Bilanz wurde gemäß § 266 Abs. 1 und 2 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

Die Gesellschaft erfüllt die Voraussetzungen für die Einordnung in die Größenklasse der kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

Einzelne Positionen sind wie folgt bewertet worden:

Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear vorgenommen.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungskosten oder zu niedrigeren Stichtagswerten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu Nennwerten angesetzt. Wertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Eventualverbindlichkeiten aus Gewährleistungen konnten zum Bilanzstichtag nicht quantifiziert werden.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind - unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen - im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

III. Angaben zu Posten der Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände besitzen eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Gegenüber Gesellschaftern bestehen Forderungen in Höhe von 675,21 Euro (Vorjahr: 22.352,50 Euro).

3. Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2013 Gesamtbetrag
TEuro
davon kleiner 1 J.
TEuro
davon 1 bis 5 J.
TEuro
davon größer 5 J.
TEuro
gegenüber Kreditinstituten 122,0 102,0 20,0 0,0
erhaltene Anzahlungen 0,6 0,6 0,0 0,0
auis Lieferungen und Leistungen 395,9 395,9 0,0 0,0
gegenüber Gesellschaftern 1.008,4 0,0 1.008,4 0,0
sonstige Verbindlichkeiten *) 46,7 44,8 1,9 0,0
Summe 1.573,6 543,3 1.030,3 0,0

*) davon aus Steuern 2.664,07 Euro (Vorjahr: 15.451,20 Euro)

*) davon aus sozialer Sicherheit 8.037,01 Euro (Vorjahr: 7.209,27 Euro)

IV. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB

Haftungsverhältnisse bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2013 wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Werner Schaar geführt. Der Geschäftsführer ist von allen Beschränkungen des § 181 BGB befreit und alleinvertretungsberechtigt.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt den Gesellschaftern vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Wiesbaden, 30. April 2014

Werner Schaar, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 21.11.2014

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