Sopray Solar Germany GmbHLiquidated

61462 Königstein im Taunus, DEU

Master Data

Registry
Register court Königstein HRB 7515
Registered
8/28/2009
Industry
Wholesale of photovoltaic modulesManufacture of solar cells and solar modulesWholesale of flat glass
Purpose
Import von Solarmodulen und deren Vertrieb in Europa und der Türkei.

History

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Beneficial Owners

50.00% identified50.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Clive David Oggier
25.00%
25.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Zhejian Suori Solarstromtechnik GmbH
50.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Zhejian Suori Solarstromtechnik GmbH
Stadt Taizhou, Distrikt Luqiao, Tailong-Str. 358
€12,500
50.00%
Clive David Oggier
€6,250
25.00%

Financial Report

Sopray Solar Germany GmbH

Königstein im Taunus

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.07.2010

Bilanz zum 31.07.2010

AKTIVA

31.07.2010 31.12.2009
Euro Euro Euro Euro
A. Anlagevermögen        
Sachanlagen        
Betriebs- und Geschäftsaustattung     0,00 1.342,00
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte        
fertige Erzeugnisse und Waren   800,00   39.630,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände        
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 101.092,88     157.451,28
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr : Euro 0,00; i.V. Euro 0,00        
2. sonstige Vermögensgegenstände 9.209,95     16.678,65
davon gegen Gesellschafter Euro 4.179,40; i.V. Euro 0,00        
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr : Euro 0,00; i.V. Euro 0,00        
    110.302,83    
III. Guthaben bei Kreditinstituten   128.553,54   304.079,47
      239.656,37  
      239.656,37 519.181,40

PASSIVA

       
    31.07.2010 31.12.2009
A. Eigenkapital   Euro Euro Euro
I. gezeichnetes Kapital   25.000,00   25.000,00
II. Gewinnvortrag   -17.805,71   0,00
III. Jahresüberschuss( i.V. -fehlbetrag)   92.074,73   -17.805,71
      99.269,02  
B. Rückstellungen        
1. Steuerrückstellungen   28.805,00    
2. sonstige Rückstellungen   33.300,00   10.300,00
      62.105,00  
C. Verbindlichkeiten        
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   337,45   431.971,60
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr : Euro 337,45; i.V. Euro 431.971,60        
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen        
Unternehmen   38.530,00   37.841,00
davon gegenüber Gesellschaftern Euro 38.530,00; i.V. Euro 37.841,00        
3. sonstige Verbindlichkeiten   39.414,90   31.874,51
davon aus Steuern : Euro 7.866,69; i.V. Euro 890,30     78.282,35  
davon gegenüber Gesellschaftern Euro 31.548,21,00; i.V. Euro 30.984,21        
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr : Euro 39.414,90; i.V. Euro 31.874,51        
      239.656,37 519.181,40

Anhang

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze zum 31.07.2010

01. Allgemeines

Die Gesellschafter haben mit Beschluss vom 21. Juli 2010 zum 31. Juli 2010 die Auflösung der Gesellschaft beschlossen. Somit ist für die Zeit vom 01. Januar 2010 bis 31. Juli 2010 ein Rumpfgeschäftsjahr der werbenden Gesellschaft entstanden.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind unter Beachtung der handelsrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aus dem Rechnungswesen der Gesellschaft entwickelt worden. Die Bewertung erfolgt unter Beachtung des Prinzips der Bewertungsstetigkeit, da ihr keine rechtlichen oder tatsächlichen Gegebenheiten entgegenstehen.

02. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen oder mit einem niedrigeren steuerlich zulässigen Wert. Die Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis Euro 150,00 werden gem. § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zugangs abgeschrieben und als Abgang gezeigt. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten über Euro 150,00 bis Euro 1.000,00 werden entsprechend § 6 Absatz 2a EStG als Sammelposten zusammengefasst und über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren linear abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten (Nominalwert) bewertet. Drohende Ausfälle werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten und für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften gebildet. Die Bewertung erfolgt nach vernünftigen kaufmännischen Grundsätzen in angemessener Höhe.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht abgegrenzt.

03. Erläuterungen zur Bilanz

Sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten sind vor Ablauf eines Jahres fällig.

Die Verbindlichkeiten enthalten solche gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 70.078,21.

04. Sonstige Angaben

Geschäftsführer

 

Herr Peter Ott, Kaufmann, Einhäuser Str. 34, 64653 Lorsch (bis 31. Juli 2010)

Liquidator

 

M i t t r e u Revisions- und Treuhandgesellschaft m.b.H. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft (ab. 1. August 2010)

Die Gesellschaft hat neben dem Geschäftsführer/Liquidator keine weiteren Mitarbeiter.

 

Königstein im Taunus, den 25. November 2010

M i t t r e u
Revisions- und Treuhandgesellschaft m.b.H.
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Liquidator

gez. Gerwin Leger

gez. Jerome Langensiepen

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