IMBA Wohnbau GmbHLiquidated

Implerstraße 11, 81371 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 86223
Registered
12/21/1988
Industry
Development of building projects for residential buildingsConsulting architectural activities in building constructionDevelopment of building projects for other buildings and constructions
Purpose
Planung und Errichtung von Wohngebäuden auf eigenen oder fremden Grundstücken sowie die Bauleitung und Bauüberwachung.

History

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Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
60.00%
Erika Wüst
40.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Gerhard Wüst
Mitterweg 41, 82152 Stockdorf
DEM 30,000
60.00%
Erika Wüst
DEM 20,000
40.00%

Financial Report

IMBA Wohnbau GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00 12.782,30
B. Umlaufvermögen 913.559,38 874.816,00
I. Vorräte 579.727,48 579.727,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 324.682,35 290.860,26
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 318.683,18 252.680,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.149,55 4.228,26
Bilanzsumme, Summe Aktiva 913.559,38 887.598,30

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 63.377,60 114.071,43
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 0,00
III. eingefordertes Kapital 12.782,29 25.564,59
IV. Kapitalrücklage 864.093,25 864.093,25
V. Verlustvortrag 775.586,41 848.981,50
VI. Jahresfehlbetrag 37.911,53 -73.395,09
B. Verbindlichkeiten 850.181,78 773.526,87
Bilanzsumme, Summe Passiva 913.559,38 887.598,30

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 264-274 a und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256 a HGB erstellt.

Die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274 a und 288 HGB wurden in Anspruch genommen.

Im Geschäftsjahr 2010 wurden die durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (kurz: BilMoG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Vorjahreszahlen wurden in Ausübung des Wahlrechts in Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst. Unter Außerachtlassung der Änderungen durch das BilMoG entsprechen Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses den Vorjahresgrundsätzen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unter Beachtung der handelsrechtlichen Regelungen ausgerichtet worden.


ANLAGEVERMÖGEN

Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

sind mit den Anschaffungskosten zzgl. Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen oder mit den Herstellungskosten bewertet worden. Zinsen für Fremdkapital werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.


UMLAUFVERMÖGEN

Vorräte

Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

sind mit den Herstellungskosten gem. § 255 Abs. 2 HGB bewertet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

sind mit ihrem Nominalwert angesetzt. Erkennbare und latente Risiken sind mit Einzelwertberichtigungen erfasst worden.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

sind mit ihrem Nominalwert angesetzt.

Sonstige Vermögensgegenstände

sind mit ihren Nominalwerten, Zahlungsbeträgen oder Barwerten angesetzt.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

sind zum Nennwert bewertet.

RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen

umfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutschen Bundesbank zum Bilanzstichtag ermittelt wurde, abgezinst.

VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und sonstige Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

sind zum verrechenbaren Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Restlaufzeiten

Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von 1-5 Jahren betragen 318.683,18 € (Vorjahr: 252.680,00 €). Die restlichen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Es bestehen keine Forderungen gegenüber den Gesellschaftern.

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von 119.452,99 EUR (Vorjahr: 141.851.16 EUR).

Restlaufzeiten Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit kleiner ein Jahr betragen EUR 482.779,00 (Vorjahr: 483.725,92 EUR).

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 1-5 Jahren betragen 247.949,79 € (Vorjahr: 147.949,79 €).

Sonstige Angaben

Gesellschaftsorgane

Geschäftsführung

Geschäftsführer im Berichtsjahr waren:

Gerhard Wüst, kaufmännischer Leiter, Stockdorf

Erstellt am: 22.05.2011

Festgestellt am: 22.05.2011


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