WMF Bendrat GmbHLiquidated

33104 Paderborn, DEU

Master Data

Registry
Register court Paderborn HRB 1581
Registered
1/25/1989
Industry
Retail sale of furnitureRetail sale of electrical household appliancesRetail sale of household articles n.e.c.
Purpose
Der Einzelhandel mit Haushaltswaren und Geschenkartikeln.

History

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Financial Report

WMF Bendrat GmbH

Paderborn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 2.510,00 5.448,00
I. Sachanlagen 2.510,00 5.448,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.510,00 5.448,00
B. Umlaufvermögen 227.225,55 187.208,93
I. Vorräte 38.599,51 90.322,04
1. fertige Erzeugnisse und Waren 38.599,51 90.322,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 19.731,36 10.416,45
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.695,10 722,75
2. sonstige Vermögensgegenstände 18.036,26 9.693,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 168.894,68 86.470,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten 204,51 221,96
Bilanzsumme, Summe Aktiva 229.940,06 192.878,89

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 47.795,17 44.076,73
I. gezeichnetes Kapital 26.075,89 26.075,89
II. Gewinnvortrag 18.000,84 21.616,08
III. Jahresüberschuss 3.718,44 -3.615,24
B. Rückstellungen 42.560,83 37.624,48
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 26.290,00 22.580,00
2. Steuerrückstellungen 2.032,57 711,99
3. sonstige Rückstellungen 14.238,26 14.332,49
C. Verbindlichkeiten 139.584,06 111.177,68
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 1.815,30 1.824,80
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 51.746,86 30.768,75
3. sonstige Verbindlichkeiten 86.021,90 78.584,13
davon aus Steuern 25.234,94 15.931,27
Bilanzsumme, Summe Passiva 229.940,06 192.878,89

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 I HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 I 1, III HGB). Die beweglichen Anlagegüter werden linear abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 410 wurden analog den steuerrechtlichen Vorschriften des § 6 (2) EStG sofort abgeschrieben. Der im Vorjahr gebildete Sammelposten für geringwertige Wirtschaftsgüter von € 150 bis
€ 1.000 wird fortgeführt und jährlich mit 20% abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigen Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber und wurde ungeprüft übernommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt.

Rückstellungen für Pensionen werden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB). Sie werden pauschal mit einem einer Restlaufzeit von 15 Jahren entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst (§ 253 II 2 HGB).

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I 2 HGB).

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB).

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.


Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens von der Geschäftsführerin Renate Bendrat geführt.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.11.2012.

30.11.2012, gez. Renate Bendrat Geschäftsführerin


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