KHS GmbHLiquidated

81379 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 75459
Previous
Komfortwohnbau Dech & Schulz GmbH Zweite Baubetreuungsgesellschaft
Registered
2/25/1985
Industry
Development of building projects for other buildings and constructionsDevelopment of building projects for residential buildingsRenting and operating of own or leased non-residential real estate
Purpose
Baubetreuung und Verwaltung von Grundbesitz, An- und Vermietung von Grundbesitz, Durchführung aller Bauträgergeschäfte, Erwerb und Veräußerung von Grundbesitz in bebautem und unbebautem Zustand, Bebauung von eigenem und fremdem Grundbesitz sowie dessen Verwertung, Altbausanierung, Finanzierungsvermittlung und Vermittlung von Grundstücken sowie Beteiligung an anderen Unternehmungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Dieter Dech
since 3/7/2022
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Pullach
DEM 51,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

KHS GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 28.346,00 40.950,00
I. Sachanlagen 28.346,00 40.950,00
B. Umlaufvermögen 1.828.239,03 3.177.823,68
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 56.749,73 224.654,61
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.771.489,30 2.953.169,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten 155,61 500,38
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.856.740,64 3.219.274,06

Passiva

   
31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 1.204.638,08 2.201.441,77
I. gezeichnetes Kapital 26.075,89 26.075,89
II. Gewinnvortrag 1.175.365,88 2.125.571,73
III. Jahresüberschuss 3.196,31 49.794,15
B. Rückstellungen 542.685,63 828.770,52
C. Verbindlichkeiten 109.416,93 189.061,77
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.856.740,64 3.219.274,06

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 (2) HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gem. §§ 242 ff. §§ 264 ff. HGB, den einschlägigen Vorschriften des GmbHG, sowie der VO über die Gliederung von Abschlüssen von Wohnungsunternehmen aufgestellt.

Beim Umlaufvermögen wurden die Vorräte in "Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte" umbenannt. Sie wurden unterteilt in "Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten", "Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und fertigen Bauten" sowie "Bauvorbereitungskosten".

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das bisher angewendete Gesamtkostenverfahren beibehalten.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis € 800.00) werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; ihr Abgang wird im Jahr der Anschaffung unterstellt. Für Zugänge des Anlagevermögens wurde die Abschreibung zeitanteilig berechnet.

Die Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtung dotiert.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Entwicklung des Anlagevermögens

entfällt (§ 288 HGB)

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt.

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt € 26.075,89.

Rückstellungen

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Mängelbeseitigung 75.000,00 €
- Renovierung Büroräume 1.000,00 €
- Baukostenrückstellung 91.206,00 €
- Gewährleistungen 317.076,71 €
- Aufbewahrung Geschäftsunterlagen 20.000,00 €
- Tantieme GF 26.347,00 €
- Abschlusskosten 10.000,00 €
- IHK Beitrag 2.055,92 €
  542.685,63 €

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Leistungen und ungewisse Verpflichtungen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 189.061,77 (Vorjahr: EUR 197.638,65).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Eine Aufgliederung der Umsatzerlöse nach geographischen Märkten ist nicht veranlasst.

Steuern vom Einkommen und Ertrag wurden ermittelt und durch entsprechende Rückstellungen bewertet.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 2.

Namen der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herr Dieter Dech Pullach Kaufmann

Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss 2021 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

München, 22.11.2022

Dieter Dech

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde festgestellt.

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