Master Data

Registry
Register court Zweibrücken HRB 32177
Registered
9/10/2012
Industry
Wholesale of perfume and cosmeticsRetail sale of cosmetic and toilet articlesAgents involved in the sale of perfume, cosmetics and cleaning materials
Purpose
Friseurhandwerk bzw. das Betreiben eines Friseurgeschäfts, Beauty, Kosmetik, Nagelund Fußpflege sowie Masssage. Handel im In- und Ausland mit Waren aller Art, insbesondere mit Beauty-, Körper- und Haarpflegeprodukten und verwandten Erzeugnissen, sowie Groß-/Fach- und Einzelhandel im Bereich Mobilfunk und Elektronik sowie Verwaltung eigenen Vermögens und Handel mit Konsumgütern. Die Gesellschaft ist berechtigt, Beratungsleistungen im Bereich Vertrieb zu erbringen.

History

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Management

NameRole
Mihail Railean
since 9/30/2019
Managing Director
Lidia Boico
since 9/30/2019
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Svetlana Dits
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Svetlana Dits
Zweibrücken
€25,000
100.00%

Financial Report

Dits Style GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 9.343,00 7.786,00
I. Sachanlagen 9.343,00 7.786,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.343,00 7.786,00
B. Umlaufvermögen 6.440,26 9.896,68
I. Vorräte 121,72 75,81
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 121,72 75,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.809,32 969,30
1. sonstige Vermögensgegenstände 1.809,32 969,30
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.509,22 8.851,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten 577,99 2.817,96
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 24.110,31 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 40.471,56 20.500,64

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 1.192,32
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 23.807,68 0,00
III. Jahresfehlbetrag 25.302,63 23.807,68
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 24.110,31 0,00
B. Rückstellungen 1.800,00 900,00
1. sonstige Rückstellungen 1.800,00 900,00
C. Verbindlichkeiten 38.671,56 18.408,32
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 1.972,88
2. sonstige Verbindlichkeiten 38.671,56 16.435,44
davon aus Steuern 2.041,80 562,49
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 1.659,08
Bilanzsumme, Summe Passiva 40.471,56 20.500,64

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Grrößenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Anlagewerte sind nicht vorhanden.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EstG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Ergänzende Angaben:

Geschäftsführer: Svetlana Dits, Kauffrau

Unterzeichnung des Jahresabschlusses:

Dresden, 11.02.2015, gez. S. Dits

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 11.2.2015.

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