Master Data

Registry
Register court München HRB 110543
Registered
8/24/1995
Industry
Manufacture of doors and windows of woodManufacture of kitchen furnitureWholesale of wood in the rough and sawn timber
Purpose
Betrieb einer Schreinerei sowie Handel und Montage von Türen, Fenstern, Treppen, Küchen und anderen verwandten Erzeugnissen.

History

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Management

NameRole
Josef Simon
since 7/2/2018
Liquidator
Christine Simon
since 7/2/2018
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Josef Simon
Wackersberg
€17,900
69.92%
Christine Simon
Wackersberg
€7,700
30.08%

Financial Report

Simon GmbH

Wackersberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2010 bis zum 30.06.2011

Bilanz

Aktiva

30.6.2011
EUR
30.6.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.059,00 1.575,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 1.058,00 1.574,00
B. Umlaufvermögen 81.097,44 76.725,62
I. Vorräte 2.167,00 4.809,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 25.360,93 19.795,55
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 53.569,51 52.120,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten 240,00 240,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 82.396,44 78.540,62

Passiva

30.6.2011
EUR
30.6.2010
EUR
A. Eigenkapital 58.198,24 49.201,95
I. gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.600,00
II. Bilanzgewinn 32.598,24 23.601,95
B. Rückstellungen 9.176,23 6.241,00
C. Verbindlichkeiten 15.021,97 23.097,67
Bilanzsumme, Summe Passiva 82.396,44 78.540,62

Anhang


Der Jahresabschluss der Simon GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
6.698,07
Verbindlichkeiten
0,00


Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzergebnis ein Gewinnvortrag von Euro 23.601,95 einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten und Restlaufzeit

Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit:

 
bis zu 1 Jahr
über 5 Jahre
 
Euro
Euro
Gesamt
15.021,97
 


Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Josef Simon
Weitere Geschäftsführer:
--


Unterschrift der Geschäftsführung
  

Wackersberg,
 
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 25.06.2012 festgestellt.

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