Master Data

Registry
Register court Traunstein HRB 5416
Registered
7/28/1988
Industry
Agents involved in the sale of furnitureActivities of holding companiesWholesale of household, office and shop furniture, carpets and lighting equipment
Purpose
der Handel mit Möbeln. Teppichböden, Gardinen, Dekostoffen. Tapeten und sonstigen Einrichtungsgegenständen und die Durchführung von Dienstleistungsarbeiten des Raumausstattungsgewerbes. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, vertreten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte vornehmen. die der Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes dienlich sein können.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Katharina Stocker
since 1/16/2014
Managing Director
Peter Stocker
since 4/10/2001
Procura

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Stocker Einrichtungs GmbH
Germany
€19,173
75.00%
Katharina Stocker
Nürnberg
€6,391
25.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Stocker GmbH

Burgkirchen a.d.Alz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 22.663,00 35.484,50
I. Sachanlagen 22.663,00 35.484,50
B. Umlaufvermögen 693.003,19 590.187,87
I. Vorräte 270.411,70 244.063,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 310.727,20 271.459,19
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 10.758,30 20.144,66
davon gegen Gesellschafter 53.361,39 54.802,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 111.864,29 74.665,59
Aktiva 715.666,19 625.672,37

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 391.075,98 300.588,10
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 819.307,36 819.307,36
III. Verlustvortrag 544.283,85 728.559,44
IV. Jahresüberschuss 90.487,88 184.275,59
B. Rückstellungen 6.500,00 6.000,00
C. Verbindlichkeiten 318.090,21 319.084,27
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 260.857,20 188.118,15
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 57.233,01 130.966,12
Passiva 715.666,19 625.672,37

Anhang Für das Geschäftsjahr


vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

Rechtliche Verhältnisse

Firma: Stocker GmbH
Rechtsform: GmbH
Sitz: Burghauser Straße 1, 84508 Burgkirchen an der Alz
Registergericht: Traunstein
Handelsregisternummer: HRB 5416
Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember
A) Allgemeine Angaben

Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Möbeln, Teppichböden, Gardinen, Dekostoffen, Tapeten und sonstigen Einrichtungsgegenständen und die Durchführung von Dienstleistungsarbeiten des Raumausstattungsgewerbes.

Der Jahresabschluss der Stocker GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind, soweit es der Übersichtlichkeit dient, im Anhang aufgeführt.

Die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung haben wir nach §§ 265 ff. HGB gegliedert. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gem. § 255 HGB angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese gem. § 253 HGB angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Ausfallrisiken werden durch Pauschalwertberichtigungen bzw. gegebenenfalls durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Kassenbestand und Bankguthaben werden zum Nennwert bewertet.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben, die Aufwendungen für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt; sie sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erscheint. Rückstellungen mit einer Laufzeit von über einem Jahr werden gemäß § 253 Absatz 2 HGB abgezinst.

Verbindlichkeiten werden grundsätzlich zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen nach § 284 Absatz 2 Nr. 4 und 5 HGB waren im Berichtszeitraum nicht veranlasst.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

B) Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen, Sach- und Finanzanlagen wurden als Anschaffungs- oder Herstellungskosten die historischen Werte angesetzt. Diese Werte wurden gem. § 253 HGB um planmäßige Abschreibungen oder um Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert vermindert.

Die steuerlichen Erleichterungen für geringwertige Vermögensgegenstände und Software gemäß § 6 Absatz 2 EStG wurden auch in der Handelsbilanz angewandt.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt 25.564,59 Euro und ist voll einbezahlt. Das Kapital besteht aus zwei Stammeinlagen von Euro 19.173,44 und Euro 6.391,15.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben, die Aufwendungen für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten neben den Kosten für die Jahresbschlusserstellung und die Aufbewahrungsverpflichtungen, alle erkennbaren Risiken und Vorsorgen für ungewisse Verbindlichkeiten.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen. Da keine Haftung entsprechend § 251 HGB für Dritte übernommen wurde.

C) Sonstige Pflichtangaben

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:



Sachverhalte
Betrag

Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
197.021,63
Verbindlichkeiten
55.564,68


Der Ausweis erfolgte unter den Posten "sonstige Forderungen bzw. sonstige Verbindlichkeiten".

Vorschüsse und Kredite gegenüber Organen der Gesellschaft

Über den vorstehenden Beträgen gegenüber den Gesellschaftern hinaus, wurden keine Vorschüsse, Kredite und Haftungsverhältnisse gemäß § 285 Nr. 9c HGB an Geschäftsführer oder andere Organe der Gesellschaft gewährt.

D) Unterzeichung des Jahresabschlusses durch die Geschäftsleitung

Burgkirchen an der Alz


den 9. Dezember 2024



Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Katharina Stocker


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.12.2024 festgestellt.

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