World Transport Overseas (Germany) GmbH
Same addressSea and coastal freight water transport
Basic information of the organization
Indicators extracted from public financial statements
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Dimitrios Trikaliaris since 9/2/2024 | Procura |
Peter Andreas von Kruse since 1/19/2023 | Managing Director |
Claas Bartels since 1/22/2020 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
| 27.50% | |
| 27.50% |
| Name | Ownership |
|---|---|
| 45.00% |
Company ownership and partner structure
3 shareholders
GmbH structure
2 of 3 shown
Companies in which this organization holds a direct stake
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Profit and loss accounts extracted from public financial statements
| Account |
|---|
Official financial statements and annual reports
Prahl & Barsoe GmbHHamburgJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2023 bis zum 30.06.2024BilanzAktiva
Anhanga. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss Der Jahresabschluss zum 30. Juni 2024 der Prahl & Barsoe GmbH mit Sitz in 20457 Hamburg, Indiastraße 3, eingetragen im Handelsregister des Amtgerichtes Hamburg unter HRB 20882, wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Bilanz (Anlage 1) und Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) enthalten entsprechend § 265 Abs. 2 HGB die Vergleichsbeträge des Vorjahres. b. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Geringwertige Wirtschaftsgüter im Anschaffungswert bis Euro 800,00 werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet: - Beteiligungen zu Anschaffungskosten - Ausleihungen zum Nennwert Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Kassenbestände und Bankguthaben wurden zum Nennwert bewertet. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und mit dem Erfüllungsbetrag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, bewertet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Angabe zu Restlaufzeitvermerken Die Forderungen gegen Gesellschafter beinhalten Forderungen mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von TEuro 83 sowie von mehr als einem Jahr in Höhe von TEuro 1.437. Davon bestehen Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit größer 5 Jahren in Höhe von TEuro 1.071. Sämtliche sonstigen in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von TEuro 48 sowie Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit größer ein Jahr von TEuro 805. Davon bestehen Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit größer fünf Jahre in Höhe von TEuro 596. Sämtliche sonstigen in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:
c. Sonstige Pflichtangaben Angaben zu Posten in der Bilanz und G.u.V. In den Forderungen gegen Gesellschafter sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von Euro 7.627,35 (i.Vj.: Euro 143.850,66) enthalten. In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von Euro 6.434,77 (i.Vj.: Euro 433,76) enthalten. Die wesentlichen Rückstellungen sind nachfolgen dargestellt:
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von Euro 11.439,30 (i.Vj.: Euro 4.231,76). Anzahl der Mitarbeiter Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt:
Namen der Geschäftsführer Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Anteilsbesitz Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:
Vorschlag zur ErgebnisverwendungDie Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor: Der Jahresfehlbetrag beträgt Euro 524.765,95. Auf neue Rechnung werden Euro 524.765,95 vorgetragen. sonstige Berichtsbestandteile
Hamburg, den 10. April 2025 gez. Herr Claas Bartels und Herr Peter Andreas von Kruse Angaben zur Feststellung:Der Jahresabschluss wurde am 10.04.2025 festgestellt. |
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