Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 20882
Registered
1/30/1978
Industry
Sea and coastal freight water transportIntermediation service activities for freight transportAgents involved in the sale of ships and aircraft
Purpose
.(1) Lagerei, Umschlag, Transport, Spedition, Warenkontrolle, Schiffsmakler-Geschäfte und der Handel mit Waren aller Art mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Güter, sowie alle mit vorstehenden Aufgaben im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Dimitrios Trikaliaris
since 9/2/2024
Procura
Managing Director
Claas Bartels
since 1/22/2020
Managing Director

Beneficial Owners

55.00% identified45.00% unresolved

Identified persons (2)

Unresolved chains (1)

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Germany
€47,700
45.00%
Hamburg
€29,150
27.50%

Holdings

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Prahl & Barsoe GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2023 bis zum 30.06.2024

Bilanz

Aktiva

30.6.2024
EUR
30.6.2023
EUR
A. Anlagevermögen 1.714.653,92 2.117.306,96
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 312,00 24.187,50
II. Sachanlagen 335.185,50 461.007,00
III. Finanzanlagen 1.379.156,42 1.632.112,46
B. Umlaufvermögen 3.297.640,67 5.355.958,71
I. Vorräte 7.000,00 7.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.153.327,45 2.403.688,02
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.521.794,24 1.600.000,00
davon gegen Gesellschafter 1.558.123,48 1.777.095,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.137.313,22 2.945.270,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten 84.244,09 50.197,17
Aktiva 5.096.538,68 7.523.462,84

Passiva

30.6.2024
EUR
30.6.2023
EUR
A. Eigenkapital 2.982.251,90 4.007.017,85
I. Gezeichnetes Kapital 106.000,00 106.000,00
II. Gewinnvortrag 3.401.017,85 2.406.939,07
III. Jahresfehlbetrag 524.765,95 -1.494.078,78
B. Rückstellungen 253.574,00 665.242,34
C. Verbindlichkeiten 1.860.712,78 2.851.202,65
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.007.355,34 1.951.202,65
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 853.357,44 900.000,00
davon gegenüber Gesellschaftern 394.500,00 1.030.750,00
Summe Passiva 5.096.538,68 7.523.462,84

Anhang

a. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 30. Juni 2024 der Prahl & Barsoe GmbH mit Sitz in 20457 Hamburg, Indiastraße 3, eingetragen im Handelsregister des Amtgerichtes Hamburg unter HRB 20882, wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanz (Anlage 1) und Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) enthalten entsprechend § 265 Abs. 2 HGB die Vergleichsbeträge des Vorjahres.

b. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Anschaffungswert bis Euro 800,00 werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Kassenbestände und Bankguthaben wurden zum Nennwert bewertet.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und mit dem Erfüllungsbetrag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, bewertet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Die Forderungen gegen Gesellschafter beinhalten Forderungen mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von TEuro 83 sowie von mehr als einem Jahr in Höhe von TEuro 1.437. Davon bestehen Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit größer 5 Jahren in Höhe von TEuro 1.071.

Sämtliche sonstigen in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von TEuro 48 sowie Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit größer ein Jahr von TEuro 805. Davon bestehen Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit größer fünf Jahre in Höhe von TEuro 596.

Sämtliche sonstigen in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB Betrag
Euro
aus Bürgschaften (Mietaval) 150.301,96
Summe 150.301,96

c. Sonstige Pflichtangaben

Angaben zu Posten in der Bilanz und G.u.V.

In den Forderungen gegen Gesellschafter sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von Euro 7.627,35 (i.Vj.: Euro 143.850,66) enthalten.

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von Euro 6.434,77 (i.Vj.: Euro 433,76) enthalten.

Die wesentlichen Rückstellungen sind nachfolgen dargestellt:

TEUR
Personal 90
Niederschlagswasser 91
Gewährleistungen 16
Sozialabgaben 15
Anwalt/Prozeßkosten 15
Übrige 27

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von Euro 11.439,30 (i.Vj.: Euro 4.231,76).

Anzahl der Mitarbeiter

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt:

- Kaufmännische Angestellte 25 (Vorjahr: 27)
- gewerbliche 25 (Vorjahr: 28)

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Claas Bartels ausgeübter Beruf: Kaufmann
Herr Peter Andreas
von Kruse ausgeübter Beruf: Kaufmann

Anteilsbesitz

Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:

Firmenname / Sitz Anteilshöhe Jahresergebnis
Euro
Eigenkapital
Euro
R & S Transport & Speditions GmbH 100,00% 93.803,08 76.700,00

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt Euro 524.765,95.

Auf neue Rechnung werden Euro 524.765,95 vorgetragen.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Hamburg, den 10. April 2025

gez.

Herr Claas Bartels

und

Herr Peter Andreas von Kruse

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 10.04.2025 festgestellt.

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