Master Data

Registry
Register court Traunstein HRB 24971
Registered
1/26/2016
Industry
Computer consultancy activitiesAgents involved in the sale of furnitureAgents involved in the sale of tools
Purpose
Beratung, Planung, Einrichtung und Ausstattung von Räumen, insbesondere Büroräumen und alle damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen sowie der Handel aller Art; des Weiteren Dienstleistungen im Bereich Leadmanagement und Onlinegeschäftsmodelle.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Christian Hecker
since 1/26/2016
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
99.00%
I*** H*****
1.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Vista GmbH
Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

we@work GmbH

Kolbermoor

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 139.929,00 16.339,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.140,00 3.734,00
II. Sachanlagen 136.789,00 12.605,00
B. Umlaufvermögen 268.228,25 193.211,10
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 263.716,02 117.308,48
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.500,00  
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.512,23 75.902,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.219,00 800,00
Aktiva 409.376,25 210.350,10

Passiva

   
31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 16.864,03 16.543,28
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 77.700,00 77.700,00
III. Verlustvortrag 86.156,72 174.454,62
IV. Jahresüberschuss 320,75 88.297,90
B. Rückstellungen 7.000,00 21.000,00
C. Verbindlichkeiten 385.512,22 172.806,82
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 263.408,29 166.594,85
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 122.103,93 6.211,97
Passiva 409.376,25 210.350,10

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches sowie unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Auf die Gesellschaft sind die Vorschriften über die kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB anzuwenden.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, wurden überwiegend im Anhang gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte werden zu Anschaffungskosten angesetzt und - sofern sie der Abnutzung unterlagen - um planmäßige Abschreibungen linear pro rata temporis vermindert.

Vom Wahlrecht, selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zu aktivieren, wurde kein Gebrauch gemacht.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear pro rata temporis vorgenommen.

Bei den Neuzugängen beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 800,00 wurden die Anschaffungskosten im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen sind zum Nennwert angesetzt. Erkennbare Risiken wurden durch Einzelwertberichtigung sowie das allgemeine Kreditrisiko durch Ansatz einer Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden mit Nominalwerten angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen.

Rückstellungen

Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe ihrer voraussichtlichen tatsächlichen Inanspruchnahme angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken.

Die Bewertung erfolgte jeweils mit dem zukünftigen Erfüllungsbetrag.

Eine Abzinsung erfolgte, soweit die Restlaufzeit der Rückstellung mehr als ein Jahr beträgt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahrs entfallen in Höhe von € 2.354,00 (Vorjahr: € 1.275,00) auf immaterielle Vermögensgegenstände und in Höhe von € 17.083,61 (Vorjahr: € 6.909,38) auf Sachanlagen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen bestehen Posten in Höhe von € 1.500,00 (Vorjahr: 0,00) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben grundsätzlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen solche mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von T€ 110,5 und mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren in Höhe von T€ 64,1.

IV. Sonstige Angaben

Durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer während des abgelaufenen Geschäftsjahres betrug 12,25 (Vorjahr: 19).

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft betreibt ihr Unternehmen in gemieteten Räumen.

Die finanziellen Verpflichtungen aus den Mietverträgen betragen für die Restlaufzeit T€ 109,8 (incl. Umsatzsteuer).

Aus Mietverträgen über bewegliche Wirtschaftsgüter ergeben sich für die Restdauer der Verträge finanzielle Verpflichtungen in Höhe von T€ 0,5 (incl. Umsatzsteuer).

sonstige Berichtsbestandteile

 

Kolbermoor, den 08.05.2023

gez. Christian Hecker

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 08.05.2023 festgestellt.

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