Orema GmbHLiquidated

41515 Grevenbroich, DEU

Master Data

Registry
Register court Moenchengladbach HRB 15673
Registered
8/8/2013
Industry
Intermediation service activities for freight transportActivities of agents involved in the wholesale of other food, beverages and tobaccoAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spirits
Purpose
die Vermittlung von Aufträgen für den Güterverkehr sowie der Handel mit Lebensmitteln aller Art.

History

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Management

NameRole
Vicent Perez Diranzo
since 9/25/2015
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
OREMA EUROPATRANS, S.L.ESP
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

OREMA EUROPATRANS, S.L.
Spain
€25,000
100.00%

Financial Report

Orema GmbH

Grevenbroich

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 20.015,00 774,00
I. Sachanlagen 20.015,00 774,00
B. Umlaufvermögen 333.460,47 335.931,53
I. Vorräte 17.725,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 207.163,03 244.348,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 108.572,44 91.582,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.804,28 2.808,73
Bilanzsumme, Summe Aktiva 357.279,75 339.514,26

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 53.464,36 104.371,47
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 79.371,47 75.551,90
III. Jahresfehlbetrag 50.907,11 -3.819,57
B. Rückstellungen 5.130,40 6.914,59
C. Verbindlichkeiten 298.684,99 228.228,20
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 277.796,18 228.228,20
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 20.888,81 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 357.279,75 339.514,26

Anhang



Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich
der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zu den Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss der Orema GmbH wurde auf der Grundlage unter Beachtung der Gliederungsvorschriften der §§ 266, 275 HGB der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufge­stellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beach­ten. Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und so­weit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und ent­sprechend steu­erlicher Vorschriften linear oder degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresab­schreibung führte. Für bewegliche Gegenstände des Anlagever­mögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten bis 410,00 €  wurden sofort abgeschrieben.

Die Vorräte sind zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Das strenge Niederstwertprinzip wurde hierbei beachtet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie den sonstigen Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller er­kennbaren Risiken bewertet. Der Ansatz erfolgte grundsätzlich mit ihren Nennwerten. Einzelwertberichtigungen waren nicht vorzunehmen. Das allgemeine Kreditrisiko wurde nicht durch Bildung einer Pauschalwertberichtigung sowie durch zutreffende Einzelwertberichtigungen zu Forderungen berücksichtigt, die am Bilanzstichtag zweifelhaft waren.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in ausreichendem Maße.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert an­gesetzt.



Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein steuerrechtlichen Vorschriften

Abschreibungen nach allein steuerrechtlichen Vorschriften wurden nicht in Anspruch genommen.

Zuschreibungen

Zuschreibungen sind im Berichtsjahr nicht erfolgt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung


Immaterielle Vermögensgenstände, Sachanlagen

Die Aufgliederung der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie ihre Entwicklung im Berichtsjahr ist im Anlagespiegel dargestellt.

Kassenbestand, Banksalden

Der Kassenbestand zum 31.12.2016 beträgt 13,04 €. Die Salden der Bankkonten stimmen mit den Kontoauszügen zum 31.12.2016 überein.

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 €.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten bestehen die folgenden Haftungsver­hältnisse:

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB Betrag


aus Bürgschaften, Wechsel- und
Scheckbürgschaften   0,00 €

aus Gewährleistungsverträgen     0,00 €

Summe Haftungsverhältnisse   0,00 €

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Das Jahresergebnis stammt ausschließlich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstä­tigkeit. Eine Aufteilung des Steueraufwandes auf die Teilergebnisse der gewöhnlichen und außergewöhnlichen Geschäftstätigkeit erübrigt sich daher.

Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Er­gebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 50.907,11 € wird mit dem Gewinnvortrag verrechnet.


Sonstige Pflichtangaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Vicent Perez Diranzo

  

sonstige Berichtsbestandteile


Grevenbroich, 05.10.2017
gez.
Orema Europatrans S.L.
vertreten duch
Frau Maria-Pilar Clerigues Martin

 


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.10.2017 festgestellt.

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