Y3NET GmbHLiquidated

55270 Ober-Olm, DEU

Master Data

Registry
Register court Mainz HRB 42838
Registered
8/11/2010
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesOther information service activities
Purpose
IT-Systemberatung und IT-Dienstleistungen

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Stefan Jost
since 5/30/2023
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Y3NET GmbH

Ober-Olm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 30.07.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1,00
I. Sachanlagen 1,00
B. Umlaufvermögen 20.848,76
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.216,97
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.631,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten 440,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 21.289,76

Passiva

31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 15.849,04
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00
II. Jahresüberschuss 3.349,04
B. Rückstellungen 4.000,00
C. Verbindlichkeiten 1.440,72
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.440,72
Bilanzsumme, Summe Passiva 21.289,76

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Y3NET GmbH ist nach den Vorschriften der §§ 266 ff und 275 ff HGB aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamt­kostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapital­gesellschaft. Von größenabhängigen Erleichterungen nach dem HGB wird Gebrauch gemacht. Es besteht kein Vorjahr.

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern) aufgestellt. Es besteht ein Rumpfgeschäftsjahr vom 30. Juli 2010 bis zum 31. Dezember 2010.

Aus Artikel 66 Abs. 3 EGHGB (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz) folgen für das Geschäftsjahr 2010 keine Änderungen, da kein Vorjahr bestand. Es können sich somit keine Auswirkungen auf Ansatz, Ausweis und Bewertung ergeben.

Eine Vergleichbarkeit der Zahlen des Jahresabschlusses oder eine Änderung der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist mangels eines Vorjahrs nicht gegeben/möglich.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte nach gesetzlichen Vorschriften sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige lineare oder degressive Abschreibungen vermindert.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Liquide Mittel sind grundsätzlich mit ihren Nennwerten (Anschaffungskosten) angesetzt.

Steuer- und sonstige Rückstellungen werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Verbindlichkeiten und Risiken Rechnung tragen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit vom mehr als einem Jahr wurden, soweit vorhanden, abgezinst.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht. Unverzinsliche langfristige Verbindlichkeiten bestehen somit nicht.

Erläuterungen zu Posten des Jahresabschlusses

Ausgewiesene Ertragsteuern sind vollständig auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zurückzuführen.

Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz mit Wirkung ab dem 01.01.2010 hat zu keinen Änderungen im Ausweis geführt.

Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Sachanlagevermögens ist nachfolgend vereinfacht dargestellt. Dem Anhang ist zusätzlich ein Anlagenspiegel beigefügt.

 
Euro
 
Ursprungswerte
0,00
 
Abschreibungen  kumuliert
0,00
 
Buchwerte 30. Juli 2010
0,00
 
Zugänge Geschäftsjahr
872,10
 
Abgänge Geschäftsjahr
0,00
 
Abschreibungen Geschäftsjahr
871,10
 
Buchwerte 31. Dezember 2010
1,00
 


Außerplanmäßige Abschreibungen oder Zuschreibungen auf das Anlagevermögen erfolgten nicht.

Finanzanlagen bestehen keine.

Vorräte bestehen keine.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihren Nennwerten (Anschaffungskosten) angesetzt. Es bestanden keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Einzelwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen. Pauschalwertberichtigung sind nicht berücksichtigt. Es liegt eine Debitorenliste vor.

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen wird ggf. allen erkennbaren Risiken durch angemessene Abwertung Rechnung getragen. Die sonstigen Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel sind mit ihren Nennwerten ausgewiesen. Eine Abwertung erfolgte nicht. Die sonstigen Forderungen bestehen aus Kautionen (560,00 Euro) und Ertragsteuer-Erstattungs­ansprüchen (100,45 Euro). Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht.

Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Mietvorauszahlungen für das Folgejahr.

Eigenkapital
Das Stammkapital ist bei Gründung zur hälfte einbezahlt. Zum Beginn des Rumpf-Geschäftsjahres bestand (naturgemäß) kein Gewinn- oder Verlustvortrag. Im Geschäftsjahr wurden keine Ausschüttungen vorgenommen.


Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihrem Nominalwert ausgewiesen. Eine Kreditorenliste liegt vor. Sonstige Verbindlichkeiten bestehen ausschließlich gegenüber dem Gesellschafter (Verrechnungskonto: 109,63 Euro) und dem Finanzamt (Umsatzsteuer: 829,49 Euro). Sämtliche Verbindlichkeiten besitzen Restlaufzeiten bis zu einem Jahr. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, aus Wechseln oder zur sozialen Sicherheit bestehen nicht.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse bestehen keine.


Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen keine.


Ergebnisverwendung
Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres in Höhe von 3.349,04 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Organe der Gesellschaft
Zum Geschäftsführer war im Geschäftsjahr Herr Stefan Jost, Ober-Olm bestellt. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen nach § 181 BGB befreit.

Ober-Olm, den 28. Juli 2011

gez.
Stefan Jost
Geschäftsführer

Anlagespiegel

 
Anschaffungs-,
 
 
 
 
 
Herstellungs-
Zugänge
kumulierte
 
Abschreibungen
 
kosten
 
Abschreibungen
Buchwert
Geschäftsjahr
 
30.07.2010
 
31.12.2010
31.12.2010
 
 
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
Sachanlagen
 0,00
 872,10
 871,10
 1,00
 871,10
Summe Anlagevermögen
 0,00
 872,10
 871,10
 1,00
 871,10

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.07.2011 festgestellt.

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