Master Data

Registry
Register court Lübeck HRB 15131 HL
Registered
8/24/2015
Industry
Provision of other services for non-artistic eventsAgents involved in the sale of furnitureAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spirits
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist: Verkauf, Beratung und Montage von Brandschutz- und Sicherheitsartikeln sowie Verkauf, Beratung, Reparatur und Montage von Grill- und Gartenzubehör aller Art, Durchführung von Grillkursen, Seminaren und Catering, Erbringung gastronomischer Dienstleistungen und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Nico Harm
since 3/24/2025
Managing Director
Sebastian Harm
since 3/24/2025
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

23869 Elmenhorst
€12,550
50.00%
23869 Elmenhorst
€12,550
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

insho projects GmbH

Elmenhorst

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 89.724,00 92.415,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 18.181,00 5,00
II. Sachanlagen 71.543,00 92.410,00
B. Umlaufvermögen 491.964,94 710.748,77
I. Vorräte 420.133,53 584.021,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 69.843,99 122.677,07
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.987,42 4.050,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.189,00 1.907,00
Aktiva 583.877,94 805.070,77

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 113.812,79 101.835,86
I. Gezeichnetes Kapital 25.100,00 25.100,00
II. Gewinnvortrag 76.735,86 166.932,39
III. Jahresüberschuss 11.976,93 -90.196,53
B. Rückstellungen 25.484,93 50.237,10
C. Verbindlichkeiten 444.580,22 652.997,81
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 61.767,24 162.478,97
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 382.812,98 490.518,84
davon gegenüber Gesellschaftern 16.024,29 106.730,05
Summe Passiva 583.877,94 805.070,77

Anhang zum Jahresabschluss 31. Dezember 2023

I . Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft im Berichtsjahr eine kleine Kapitalgesellschaft.
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.
Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB aufgestellt. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 166 Abs. 1, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses konnten in Anspruch genommen werden.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungsmethoden
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.
Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.
Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.
Bewertungsmethoden
Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.
Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßige Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes linear vorgenommen.
Sachanlagen
Das Sachanlagenvermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes linear vorgenommen.
Aktivierte geringwertige Wirtschaftsgüter wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben.
Die im Geschäftsjahr erworbenen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis 800,00 Euro wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.
Vorräte
Die Vorräte sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen sind mit ihrem Nennwert angesetzt.
Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen in Höhe von 0,00 Euro berücksichtigt.
Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,00 Euro berücksichtigt.
Forderungen in fremder Währung und mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr wurden nach § 256a HGB mit dem Devisenkassamittelkurs zum Bilanzstichtag bewertet.
Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert angesetzt.

Flüssige Mittel
Der Bestand an flüssigen Mitteln ist mit seinem Nominalwert angesetzt.
Bestände in fremder Währung wurden gem. § 256a HGB bewertet.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Verbindlichkeiten in fremder Währung und mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr sind gem. § 256a HGB bewertet.
Rückstellungen
Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
III. Angaben zur Bilanz
Die ausgewiesenen Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestehen nicht.
Die ausgewiesenen sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestehen nicht.
Sonstige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr bestehen in Höhe von 6.797,47 Euro.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren bestehen nicht.
IV. Sonstige Pflichtangaben
Mitglieder der Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch den Geschäftsführer Michael Harm geführt.
Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
V. Sonstige Pflichtangaben nach § 42 GmbHG
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von 7.305,34 Euro.
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von 16.024,29 Euro.
Es sind keine Angaben zu Vorschüssen und Krediten an Mitglieder der Verwaltung, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgane (§285 Nr. 9 lit. C HGB) zu machen.

Mit Wirkung zum 27.02.2025 wurde Herr Michael Harm als Geschäftsführer abbestellt.
Als neue Geschäftsführer sind Herr Sebastian Harm und Herr Nico Harm bestellt.

 

Elmenhorst, 17.03.2025

gez. Sebastian Harm, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Sebastian Harm

 

Elmenhorst, 17.03.2025


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.03.2025 festgestellt.

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