Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 132941
Registered
3/16/2011
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement of residential real estate on a fee or contract basisActivities of real estate agencies relating to non-residential real estate
Purpose
Gegenstand der Zweigniederlassung: Das Makeln von Immobilien, Ingenieurdienstleistungen im Baubereich, Projektmanagement, Fotodokumentation und Erstellung von Präsentationen, Betreuung von Liegenschaften sowie Chauffeurund Conciergedienstleistungen.

History

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Management

NameRole
Alexander Wand
since 3/16/2011
Director

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
A******** W***
0.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Share
Alexander Wand

Financial Report

Con3 Limited

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 13.433,00 17.222,00
I. Sachanlagen 13.433,00 17.222,00
B. Umlaufvermögen 34.987,07 30.656,37
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 17.585,63 456,25
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 17.401,44 30.200,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.174,19 1.607,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 49.594,26 49.485,77

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 33.000,74 22.799,91
I. gezeichnetes Kapital 5.000,00 5.000,00
II. Gewinnvortrag 17.799,91 0,00
III. Jahresüberschuss 10.200,83 17.799,91
B. Rückstellungen 1.300,00 7.669,21
C. Verbindlichkeiten 15.293,52 19.016,65
Bilanzsumme, Summe Passiva 49.594,26 49.485,77

Anhang zum 31. Dezember 2012 für das Geschäftsjahr 2012

Con3 Limited, Stephanstr. 53, 10559 Berlin

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Aktiengesetzes (AktG) des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Finanzanlagen

Es bestehen Ausleihungen an Gesellschafter in Höhe von € 669,62.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 5.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, Urlaubsverpflichtungen, Tantiemen und Verluste aus Lieferkontrakten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

  Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit bis 5 Jahre
Verbindlichkeiten 15.293,52 5.656,17 9.637,35
  Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit bis 5 Jahre
Verbindlichkeiten 19.016,65 7000,78 12.015,87

Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt € 9.637,35 durch Sicherungsübereignung besichert.

Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss beträgt € 10.200,83 und wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Wand, Alexander Dipl.-Ingenieur

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtigen Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Berlin, den 07. Juni 2013

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 7.6.2013.

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