Master Data

Registry
Register court Frankfurt/Oder HRB 13765
Previous
ANKA Massivhaus GmbH
Registered
12/28/1999
Industry
Development of building projects for residential buildingsAgents involved in the sale of electrical household appliancesDevelopment of building projects for other buildings and constructions
Purpose
Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen, für eigene oder fremde Rechnung vorzubereiten und/oder durchzuführen sowie Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung wirtschaftlich vorzubereiten oder durchzuführen. Sofern handwerkliche Arbeiten auszuführen sind, werden diese an eingetragene Handwerksbetriebe vergeben. Das Unternehmen darf Verträge über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume oder Darlehen vermitteln sowie die Übernahme der Verwaltung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, von gewerblichen Räumen oder Wohnräumen übernehmen. Der Betrieb einer Werbeagentur. Die Ausführung von Elektroinstallationsarbeiten sowie der Handel mit Elektrogeräten.

History

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Management

NameRole
Frank Komitsch
since 10/25/2011
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
51.00%
Andrea Komitsch
25.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Schweizer Straße 13, 16341 Panketal
€12,000
48.00%
Andrea Komitsch
Schweizer Straße 13, 16341 Panketal
€7,000
28.00%

Financial Report

Komitsch Elektro GmbH

Panketal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 19.869,00 8.271,00
I. Sachanlagen 18.869,00 7.271,00
II. Finanzanlagen 1.000,00 1.000,00
B. Umlaufvermögen 83.599,55 56.872,18
I. Vorräte 734,84 763,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 50.283,92 20.732,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 32.580,79 35.375,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.081,76 438,43
Bilanzsumme, Summe Aktiva 104.550,31 65.581,61

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 52.190,15 44.435,80
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 19.435,80 8.362,56
III. Jahresüberschuss 7.754,35 11.073,24
B. Rückstellungen 2.000,00 2.237,00
C. Verbindlichkeiten 50.360,16 18.908,81
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 42.273,71 18.908,81
Bilanzsumme, Summe Passiva 104.550,31 65.581,61

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von den Befreiungsvorschriften nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichtes verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagengüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr 2014 voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Waren erfolgt zu den Anschaffungskosten. Notwendige Abwertungen aufgrund des strengen Niederstwertprinzip werden vorgenommen.

Die Herstellungskosten bei halbfertigen oder fertigen Erzeugnissen und Waren, sowie in Arbeit befindliche Aufträge werden nach den handelsrechtlichen Wertuntergrenzen in Deckungsgleichheit mit den steuerlichen Vorschriften bewertet, wobei die Kosten retrograd ermittelt werden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwertes angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angaben der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen € 49.389,92 ( Vorjahr € 20.732,32 ) davon mit einer Restlaufzeit von einem Jahr € 49.389,92 ( Vorjahr € 20.732,32 ).

Sonstige Vermögensgegenstände € 894,00 Vorjahr € 0,00 ), davon mit einer Restlaufzeit von einem Jahr € 894,00 ( Vorjahr € 0,00 ).

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen € 17.900,46 Vorjahr ( € 3.519,00 ) davon mit einer Restlaufzeit von einem Jahr € 17.900,46 ( Vorjahr € 3.519,00 ).

Sonstige Verbindlichkeiten € 24.373,25 ( Vorjahr € 15.389,81 ) davon Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer € 2.793,93 ( Vorjahr € 2.532,12 ).

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i.S.d.§ 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Im abgelaufenen Geschäftsjahr lag die Führung des Geschäftes bei Herrn Frank Komitsch, Geschäftsführer.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang über sonstige, nach den §§ 264 ff. 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

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