Master Data

Registry
Register court Braunschweig HRB 203964
Registered
1/31/2013
Industry
Research and experimental development on biotechnologyWholesale of pharmaceutical goodsWholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipment
Purpose
Die Dienstleistung, Forschung, Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb im Bereich Proteine, DNA und Antikörper, insbesondere rekombinanter Antikörper und Phagendisplay, und daraus abgeleiteten Produkten und Informationen, sowie der Handel mit Waren aus dem Bereich biologischer Produkte.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
André Dr. Frenzel
since 8/11/2021
Procura
Thomas Dr. Schirrmann
since 1/31/2013
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (4)

NameOwnership
25.10%
25.10%
S***** D****
23.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Yumab GmbHSelf-held cycle
6.80%

Shareholders

5 shareholders

GmbH structure

4 of 5 shown

Braunschweig
€6,275
25.10%
Braunschweig
€6,275
25.10%
S***** D****
€5,750
23.00%
M****** H***
€5,000
20.00%

Holdings

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Yumab GmbH

Braunschweig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 532.501,56 603.850,56
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 305,00 663,00
II. Sachanlagen 259.555,00 333.323,00
III. Finanzanlagen 272.641,56 269.864,56
B. Umlaufvermögen 2.678.414,71 2.637.898,56
I. Vorräte 370.739,37 347.515,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 575.976,76 590.339,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.731.698,58 1.700.044,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten 51.406,31 15.103,37
D. Aktive latente Steuern 1.124,47 329,22
Aktiva 3.263.447,05 3.257.181,71

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.233.984,85 2.046.436,06
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 2.021.436,06 1.417.490,27
III. Jahresüberschuss 187.548,79 603.945,79
B. Rückstellungen 147.009,08 207.331,83
C. Verbindlichkeiten 882.453,12 996.467,32
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 498.453,12 456.352,32
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 384.000,00 540.115,00
D. Passive latente Steuern 0,00 6.946,50
Passiva 3.263.447,05 3.257.181,71

Anhang

Anlage 3, Blatt 1

Yumab GmbH

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

3. Angaben zur Bilanz 

 3.1. Anlagevermögen
 3.2. Umlaufvermögen
 3.3. Eigenkapital
 3.4. Rückstellungen
 3.5. Verbindlichkeiten

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

5. Sonstige Angaben

 5.1. Generalnorm
 5.2. Organe
 5.3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
 5.4. Zahl der Beschäftigten

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Yumab GmbH mit Sitz in Braunschweig weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Sie wird beim Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig unter der Nummer HRB 203964 geführt. Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Im Ein­zelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, unter Zugrundelegung einer Nutzungsdauer von drei bis vier Jahren ausgewiesen.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstel­lungs­ko­sten angesetzt. Soweit die Vermögenswerte der Abnutzung unterliegen werden sie linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer (drei bis 13 Jahre) abgeschrieben. Im Berichtsjahr angeschaffte geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert von bis zu EUR 800,00 wurden in voller Höhe abgeschrieben.

Die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Auf fremde Währung lautende Forderungen wurden zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet.

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die Auflösung dieses Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit den Nennwerten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewis­sen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Auf fremde Währung lautende Verbindlichkeiten wurden zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet.

3. Angaben zur Bilanz

3.1.  Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagevermögens inklusive der Abschreibungen im Geschäftsjahr ergibt sich aus dem Anlagenspiegel.

3.2.  Umlaufvermögen
Sämtliche Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

3.3.  Eigenkapital
Als Eigenkapital der Gesellschaft wird das Stammkapital zuzüglich Gewinnvortrag und Jahresüberschuss gezeigt. Das gezeichnete und eingetragene Kapital beträgt EUR 25.000,00.

3.4  Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von insgesamt T€ 147 (Vj. T€ 104) entfallen mit T€ 52 (Vj. T€ 53) auf Urlaubsrückstellungen, mit T€ 30 (Vj. T€ 18) auf Aufbewahrungskosten, mit T€ 10 (Vj. T€ 8) auf Abschluss- und Prüfungskosten und mit T€ 54 (Vj. T€ 26) auf Tantiemen.

3.5  Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben in Höhe von T€ 160 (Vj. T€ 320) eine Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren.
Die unter den Verbindlichkeiten ausgewiesenen sonstigen Verbindlichkeiten haben in Höhe von T€ 224 (Vj. T€ 220) eine Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren.
Alle übrigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.
Bezüglich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen zum Teil die geschäftsüblichen Eigentumsvorbehalte bis zur endgültigen Zahlungsabwicklung.

4.  Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

5.  Sonstige Angaben

5.1. Generalnorm
Zusätzliche Angaben zur Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind nicht erforderlich.

5.2. Organe
Die Geschäftsführung oblag im Berichtszeitraum Herrn Dr. Thomas Schirrmann, Diplom-Biochemiker, Berlin.

5.3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Die Zahlungsverpflichtungen aus Mietverträgen betragen zum 31. Dezember 2023 T€ 741 (Vj. T€ 809). Aus Leasingverträgen bestehen zum Abschlussstichtag sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von T€ 31 (Vj. T€ 17). Des Weiteren bestehen Zins- und Gewinnbeteiligungsverpflichtungen an stille Beteiligte.

5.4. Zahl der Beschäftigten
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer ohne Auszubildende betrug 29 (Vj. 26).

Braunschweig, den 12. August 2024

Dr. Thomas Schirrmann  
Geschäftsführer   

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Dr. Thomas Schirrmann


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.09.2024 festgestellt.

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