thjnk berlin gmbhLiquidated

10178 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 131333
Previous
kempertrautmann berlin gmbh
Registered
1/5/2011
Industry
Advertising agenciesComputer consultancy activitiesEngineering activities for technical building equipment
Purpose
Der Betrieb einer Werbeagentur.

Financial Overview

History

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Balance Sheet Accounts

Financial Report

thjnk berlin gmbh

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 17.379,75 26.852,49
I. Sachanlagen 17.379,75 26.852,49
B. Umlaufvermögen 2.281.445,37 1.829.377,21
I. Vorräte 57.340,00 15.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.457.523,06 557.195,02
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr   9.529,09
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 766.582,31 1.257.182,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.078,91 12.555,93
Aktiva 2.305.904,03 1.868.785,63

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 1.421.686,07 1.073.191,85
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 1.179.435,04 959.475,00
III. Bilanzgewinn 217.251,03 88.716,85
davon Gewinn-/Verlustvortrag   0,62
B. Rückstellungen 589.759,10 354.187,92
C. Verbindlichkeiten 288.818,86 439.865,86
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 288.818,86 439.865,86
D. Rechnungsabgrenzungsposten 5.640,00 1.540,00
Passiva 2.305.904,03 1.868.785,63

Anhang 2021

Allgemeine Angaben

Die thjnk Berlin GmbH mit Sitz in Berlin ist unter der Nummer HRB 131333 im Handelsregister beim Registergericht Berlin (Charlottenburg) eingetragen.

Sie ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Dabei hat die Gesellschaft - mit Ausnahme der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung - von den Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer bewertet.

Anlagegüter, deren Anschaffungskosten EUR 410,00 nicht übersteigen, werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert bewertet.

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nominalwert angesetzt.

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurde Auszahlungen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag sind, abgegrenzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurde Einnahmen abgegrenzt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag sind.

Die auf fremde Währung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr wurden zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag ohne Anwendung des Anschaffungskosten- und des Realisationsprinzips umgerechnet.

Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

- davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: Euro 38.200,00 (Vorjahr: Euro 57.319,13)
- davon Forderungen gegen Gesellschafter: Euro 38.200,00 (Vorjahr: Euro 3.000,00)

Sonstige Rückstellungen

Hierunter werden im Wesentlichen Rückstellungen für Personalkosten (Euro 143.325) sowie für ausstehende Rechnungen (Euro 276.080,00) ausgewiesen.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

- davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern: Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 572,00)
- davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 215.641,41).

Sämtliche Verbindlichkeiten sind ungesichert und haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Umsatzerlöse

Die direkt an Agenturkunden weiterbelasteten Fremdleistungen werden wirtschaftlich als durchlaufender Posten angesehen und in der Gewinn- und Verlustrechnung die Erlöse aus Weiterbelastungen mit den entsprechenden Aufwendungen für bezogene Leistungen saldiert. Unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen werden lediglich die bezogenen Fremdleistungen ausgewiesen, die nicht direkt an die Agenturkunden weiterbelastet werden. Als Folge daraus ist, entsprechend der üblichen Vorgehensweise in der Kommunikations- und Werbebranche, das Rechnungsvolumen (Billings) deutlich höher als die Um satzerlöse (Gross Income).

Sonstige Angaben

Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der WPP Deutschland Holding GmbH & Co. KG mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRA 47365 (Mutterunternehmen i.S.v. § 290 HGB), einbezogen.

sonstige finanzielle Verpflichtungen

Gesamtbetrag der Restverpflichtungen aus Büromietverträgen gegenüber verbundenen Unternehmen: T€ 1.512 (Gesamtrestlaufzeit: 5 Jahre 1 Monat).

Arbeitnehmer*innen

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 26 Arbeitnehmer*innen (Vorjahr: 25) beschäftigt.

Geschäftsführung

Karen Heumann,
Stefan Schulte,
Hendrik Heine.

*****

sonstige Berichtsbestandteile

Berlin, 06.01.2022




gez. Heumann

gez. Heine

gez. Schulte
(Karen Heumann)

(Hendrik Heine)

(Stefan Schulte)

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.02.2022 festgestellt.

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