Master Data

Registry
Register court Wittlich HRB 42457
Registered
7/3/2013
Industry
Sports activities n.e.c.Wholesale of sports goods and their accessoriesManufacture of sports goods
Purpose
Dienstleistungen in Fitness und Gesundheitssport; der Verkauf von Nahrungsergänzungen in verpackter Form, sowie der Verkauf von Sportartikeln und Bekleidung

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Alfons Elsner
since 7/3/2013
Managing Director

Beneficial Owners

80.00% identified20.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Alfons Elsner
80.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
20.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Alfons Elsner
€20,000
80.00%
Germany
€5,000
20.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

fitZone GmbH

Prüm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 94.503,00 99.727,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 22.241,00 25.060,00
II. Sachanlagen 72.262,00 74.667,00
B. Umlaufvermögen 101.594,10 142.416,42
I. Vorräte 7.709,28 9.095,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 93.053,16 131.854,03
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 831,66 1.467,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.781,25 1.635,32
D. sonstige Aktiva 0,00 1,00
Summe Aktiva 202.878,35 243.779,74

Passiva

   
31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 13.336,31 55.491,97
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt -5.000,00 -5.000,00
III. eingefordertes Kapital 20.000,00 20.000,00
IV. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen -20.000,00 -20.000,00
V. Gewinnvortrag 55.491,97 43.579,24
VI. Jahresfehlbetrag 42.155,66 -11.912,73
B. Rückstellungen 4.240,00 7.223,00
C. Verbindlichkeiten 184.036,40 181.064,77
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.265,64 0,00
Summe Passiva 202.878,35 243.779,74

Anhang

ANLAGEN

Anlage II Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

Anlage III

Anlage IV vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

2021
EUR
2021
EUR
2020
EUR
1. Umsatzerlöse   251.855,09 361.648,92
2. sonstige betriebliche Erträge   178.342,40 91.664,62
3. Materialaufwand      
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   -5.475,71 -6.322,38
4. Personalaufwand      
a) Löhne und Gehälter -206.127,34   -193.563,25
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -36.685,12 -242.812,46 -32.647,06
- davon für Altersversorgung in EUR: -3.120,00 (-3.120,00)      
5. Abschreibungen      
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   -29.640,51 -26.324,51
6. sonstige betriebliche Aufwendungen   -192.266,66 -173.288,88
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.382,57   2.646,89
- davon aus verbundenen Unternehmen in EUR: 29,82 (0,00)      
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -7.733,86 -5.351,29 -5.925,14
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   0,00 -5.864,48
10. Ergebnis nach Steuern   -45.349,14 12.024,73
11. sonstige Steuern   3.193,48 -112,00
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss   -42.155,66 11.912,73

Anlage V Anhang für das Geschäftsjahr 2021

Allgemeine Angaben

Die Entwicklung der Steuerrückstellungen wurde von uns anhand der vorliegenden Steuerbescheide und -erklärungen beurteilt.

Die gesetzliche Regelung für die Bildung latenter Steuern wurde mit der Geschäftsleitung erörtert.

Die Steuerrückstellungen zum Bilanzstichtag haben wir auftragsgemäß selbst ermittelt.

Mit der Geschäftsleitung haben wir erörtert, welche Verpflichtungen bzw. Aufwendungen durch sonstige Rückstellungen berücksichtigt werden müssen. Dabei wurden insbesondere bestehende und drohende Rechtsstreitigkeiten, Verluste aus abgeschlossenen Geschäften, Inanspruchnahmen aus Bürgschaften und Abfindungsverpflichtungen gegenüber Mitarbeitern besprochen. Die entsprechenden Nachweise bzw. Berechnungen seitens der Geschäftsleitung wurden erbracht und von uns beurteilt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 93.053,16 80.613,77 131.854,03 69.293,31

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 80.613,77 ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellung für Steuereratungskosten und Aufbewahrungsfristen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 184.036,40 53.269,83 130.766,57
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 178.756,38 50.990,41 104.554,63

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von € 22.664,57 ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Die Anzahl der durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter beträgt gemäß § 285 Nr. 7 HGB 118 Personen.

Damit erfolgte die Einordnung der fitZone GmbH in die Größenklasse nach § 267 HGB als kleine Kapitalgesellschaft und ist gemäß § 316 HGB nicht prüfungspflichtig.

Rechtliche Verhältnisse / Wirtschaftliche Grundlagen

Sitz: Prüm
Eintrag in das Amtsgericht
Handelsregister: HRB 42457

Eintragung am 30.07.2013

Geschäftsführung

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Elsner Alfons Geschäftsführer

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Prüm, den 285.03.2023

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 29.3.2023.

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