SEREDA GmbHLiquidated

13599 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 63557
Registered
8/25/2004
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessoriesWholesale of motorcycles, motorcycle parts and accessoriesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicles
Purpose
Der Betrieb eines Zolllagers und einer Kfz-Werkstatt sowie der Groß- und Einzelhandel mit Autoersatzteilen sowie der Betrieb einer Spedition ohne Frachtführung und der Import und Export von und der Großhandel und Einzelhandel mit Waren verschiedener Art.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Financial Report

SEREDA GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 43.087,50 51.113,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.522,00 19.257,00
II. Sachanlagen 35.565,50 31.856,00
B. Umlaufvermögen 698.082,33 833.352,21
I. Vorräte 10.684,26 55.110,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 573.971,90 702.099,95
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 113.426,17 76.141,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten 838,89 838,89
Bilanzsumme, Summe Aktiva 742.008,72 885.304,10

Passiva

   
31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 400.331,94 389.945,74
I. gezeichnetes Kapital 70.400,00 70.400,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -26.400,00 -26.400,00
2. eingefordertes Kapital 44.000,00 44.000,00
II. Kapitalrücklage 10.560,00 10.560,00
III. Gewinnvortrag 335.385,74 324.253,86
IV. Jahresüberschuss 10.386,20 11.131,88
B. Rückstellungen 21.800,00 53.301,29
C. Verbindlichkeiten 306.534,78 422.259,07
Bilanzsumme, Summe Passiva 742.008,72 885.304,10

Anhang 2019

SEREDA GmbH, Berlin

Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Der Jahresabschluss der Sereda GmbH zum 31.12.2019 ist nach den Vorschriften der §§ 238 ff. HGB i. V. m. den besonderen Vorschriften für Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 ff. HGB sowie unter Beachtung des Gesellschaftsvertrages und den ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Größenabhängige Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 288 HGB werden teilweise in Anspruch genommen.

Ein Lagebericht wird in Anwendung des Wahlrechtes nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB a.F. nicht aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des HGB. Diese sind im Wesentlichen und soweit zulässig an den steuerlichen Vorschriften ausgerichtet und gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Angaben zu Positionen der Bilanz

Die immateriellen Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungs-/Herstellungskosten bewertet. Die Abschreibungen erfolgen linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, bei Zugang während des Geschäftsjahres pro rata temporis. Aufwendungen i. S. d. § 6 Abs. 2 EStG werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe als Betriebsausgaben erfasst. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Blatt 20 zu entnehmen.

Das Vorratsvermögen wird zu Anschaffungs-/Herstellkosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag bilanziert und bis auf die Kautionen in Höhe von € 57.378,79 innerhalb eines Jahres fällig.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind durch Kontoauszüge zum Bilanzstichtag nachgewiesen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Versicherungsbeiträge des Folgejahres.

Das gezeichnete Kapital ist in Höhe von 44.000,00 Euro eingezahlt. Die ausstehende Einlage in Höhe von 26.400,00 Euro war bis zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung nicht eingefordert.

Als Kapitalrücklage sind nicht zurückzuzahlende Anteile von zwei im Vorjahr eingezogenen Gesellschafteranteilen eingestellt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind mit Ihrem Erfüllungsbetrag bewertet. Im Wesentlichen sind Rückstellungen für die Kosten der Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen, für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, Urlaubsansprüche der Mitarbeiter, für Steuerberatungs- und Softwarekosten des laufenden Geschäftsjahres sowie Beiträge an die Berufsgenossenschaft erfasst.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert und haben die folgenden Fälligkeiten:

31.12.2018 Vorjahr
fällig innerhalb eines Jahres 306.534,78 Euro 415.522,67 Euro
Fällig innerhalb 1-5 Jahren 0,00 Euro 6.736,40 Euro
Summe 306.534,78 Euro 422.259,07 Euro

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Vorauskasse-Beträge von Kunden in Höhe von € 250.080,75.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 1 HGB aufgestellt.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin und ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Berlin Charlottenburg unter der Nr. HRB 63557 B registriert.

Im Geschäftsjahr 2019 beschäftigte die Gesellschaft durchschnittlich 8 Arbeitnehmer.

Geschäftsführer des Unternehmens war bis zum 30.07.2019 Herr Alexander Avramenko, Berlin. Er war einzelvertretungsbefugt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Seit dem 30.07.2019 ist Frau Stefanie Lotz, Berlin, zur Geschäftsführerin bestellt. Frau Lotz ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Berlin, 29. Juni 2020

Stefanie Lotz

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 01.07.2020 festgestellt.

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