HS - Hospitality - Service GmbHLiquidated

Leimstraße 57, 58135 Hagen, DEU

Master Data

Registry
Register court Hagen HRB 6700
Previous
Chairs and more Objekteinrichtungsgesellschaft mbH
Registered
3/10/2003
Industry
Wholesale of household, office and shop furniture, carpets and lighting equipmentAgents involved in the sale of furnitureWholesale of non-electrical household appliances, household articles of metal and other household goods n.e.c.
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist - der Großhandel mit Objekt-, Gastronomieund Büromöbel, deren Zubehör, Dekorationsmaterial, Hilfs- und Werbemittel, - die Beratung im Bereich der Einrichtung und Ausstattung von Räumlichkeiten aller Art, - die Ausstattung und der Betrieb von Cafebars unter dem Namen "LaNero" und aller damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Paul Otto Wernicke
since 2/11/2004
Managing Director

Financial Report

HS - Hospitality - Service GmbH

Hagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 4.228,00 2.497,00
I. Sachanlagen 4.228,00 2.497,00
B. Umlaufvermögen 49.210,96 57.027,20
I. Vorräte 32.024,00 34.154,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.506,70 21.163,16
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 680,26 1.710,04
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 5.076,69 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 58.515,65 59.524,20

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 4,90
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 30.000,00 30.000,00
III. Verlustvortrag 54.995,10 53.466,04
IV. Jahresfehlbetrag 5.081,59 1.529,06
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 5.076,69 0,00
B. Rückstellungen 4.000,00 4.000,00
C. Verbindlichkeiten 54.515,65 55.519,30
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 54.515,65 55.519,30
Bilanzsumme, Summe Passiva 58.515,65 59.524,20

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der HS-Hospitality-Service GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Herrn Paul Wernicke

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 8.104,87 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 12.718,87 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 13.12.2011 festgestellt.

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