Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 19870
Registered
2/22/1999
Industry
Computer consultancy activitiesWholesale of computers, computer peripheral equipment and softwareOther information technology and computer service activities
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Der Handel mit Hard- und Software für die Informationsverarbeitung; Konzeption, Installation, Administration und Betrieb von Computernetzwerken und Computeranlagen sowie die Entwicklung und der Betrieb von Internetanwendungen; Schulung und Abhaltung von Seminaren für Anwender.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Stefan Hörz
since 4/24/2006
Managing Director
Daniel Tobias Schwager
since 10/11/2005
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Financial Report

DT Netsolution GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ zur Offenlegung zum 31.12.2023

der Firma DT Netsolution GmbH

(Amtsgericht Stuttgart, HRB 19870)

mit Sitz in Stuttgart

AKTIVSEITE

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.124,00 1.554,00
II. Sachanlagen 113.544,12 150.206,12
III. Finanzanlagen 105.660,32 105.973,01
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 11.074,00 27.234,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 710.292,59 662.876,17
III. Guthaben bei Kreditinstituten, Postbank, Schecks und Kassenbestand 1.389.630,67 1.046.027,07
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 6.417,09 7.349,03
BILANZSUMME 2.337.742,79 2.001.219,75

PASSIVSEITE

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 1.314.920,60 1.211.414,79
III. Jahresüberschuss 263.119,94 103.505,81
Summe Eigenkapital 1.603.040,54 1.339.920,60
B. Rückstellungen 608.252,39 519.848,00
C. Verbindlichkeiten 93.339,86 141.451,15
D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 33.110,00 0,00
BILANZSUMME 2.337.742,79 2.001.219,75

Anhang zur Offenlegung für das Geschäftsjahr 01.01.2023 - 31.12.2023

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden. Die Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1 Gliederungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff HGB aufgestellt.

2.2 Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital sowie die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen wurden im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

2.3 Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei Jahre unterstellt.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 800,00 € wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Zusätzliche Abschreibungen im Rahmen vernünftiger Kaufmännischer Beurteilung i.S.v. § 253 Abs. 4 HGB sind nicht vorgenommen worden.

Die Gesellschaft verzichtet auf eine Inanspruchnahme des Wahlrechts gemäß § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB. Selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden insoweit nicht aktiviert.

Umlaufvermögen

Der Warenbestand wurde zu Einkaufspreisen bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die übrigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bilanziert.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Pensionsrückstellungen

Zur Berechnung der Pensionsrückstellungen fanden als biometrische Rechnungsgrundlagen die Richttafeln 2018 G nach Heubeck mit einem Rechnungszinssatz der Deutschen Bundesbank zum 31.12.2023 von 1,82% Verwendung. Die Berechnungen erfolgten unter Anwendung der "Projected Unit Credit Method" ohne Berücksichtigung eines Rententrends und einer Fluktuationsrate. Die Berechnung der Pensionsrückstellung gemäß versicherungsmathematischem Gutachten zum 31.12.2023 weist eine planmäßige Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 12.904,00 € aus.

Zur Abdeckung des Risikos wurde eine Rückdeckungsversicherung abgeschlossen. Der Aktivwert der Rückdeckungsversicherung zum 31.12.2023 beträgt 105.660,32 €.

Der unter die Ausschüttungssperre nach §253 Abs. 6 HGB fallende Betrag beträgt zum 31.12.2023 6.199,00 €.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Gesellschaft hat von dem Wahlrecht gemäß § 274a Nr. 4 HGB, auf die Abgrenzung latenter Steuern zu verzichten, Gebrauch gemacht.

2.4 Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern betragen 0,00 € (Vj.: 0,00 €).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum Bilanzstichtag auf insgesamt 93.339,86 € (Vj.: 141.451,15€). Davon betragen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 93.339,86 € (Vj.: 141.451,15 €).

Von den Verbindlichkeiten sind 14.105,50 € (Vj.: 47.727,29 €) durch Eigentumsvorbehalt gesichert.

2.5 Sonstige Angaben

Zu Geschäftsführern waren im Berichtszeitraum bestellt:

Herr Daniel Schwager

Herr Stefan Hörz

Die durchschnittliche Anzahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 14 (Vj.:13).

II. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse i. S. v. § 251 HGB.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31.12.2023 bestanden neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten folgende sonstige finanziellen Verpflichtungen:

Dauerschuldverhältnisse / Jahresbeträge: Dauer der Verpflichtung Jahresbetrag
in €
Mietverträge über 5 Jahre 71.400,00

 

Stuttgart, 03. Februar 2025

DT Netsolution GmbH

Geschäftsführung

Daniel Schwager

Stefan Hörz

Angabepflicht nach § 328 HGB

Datum der Feststellung des Jahresabschlusses ist der 10.02.2025

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