Zakko GmbHLiquidated

66119 Saarbrücken, DEU

Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 13984
Registered
10/13/2003
Industry
Finishing of wooden productsAgents involved in the sale of furnitureManufacture of office furniture
Purpose
die Entwicklung und der Vertrieb von Produkten im Bereich Werbemodule sowie Einrichtungs- und Dekorationsgegenstände.

History

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Management

NameRole
Sven Buschina
since 4/20/2012
Liquidator

Financial Report

Zakko GmbH

Saarbrücken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.08.2009 bis zum 31.07.2010

Bilanz

Aktiva

31.7.2010
EUR
31.7.2009
EUR
A. Umlaufvermögen 3.955,71 3.955,71
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.955,71 3.955,71
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.955,71 3.955,71
B. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 3.374,27 3.374,27
Bilanzsumme, Summe Aktiva 7.329,98 7.329,98

Passiva

31.7.2010
EUR
31.7.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 28.374,27 28.374,27
davon Verlustvortrag 28.374,27 25.766,31
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 3.374,27 3.374,27
B. Verbindlichkeiten 7.329,98 7.329,98
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 7.329,98 7.329,98
Bilanzsumme, Summe Passiva 7.329,98 7.329,98

Anhang


A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handels-gesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem BilMoG wurden die Vorjahres-vergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.


B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch
notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt. (bei Wirtschaftsgütern, die bis zum 31.12.2007 und vom 01.01.2009 bis 31.12.2010 angeschafft wurden)
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und voll abgeschrieben.
Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,-- wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. (bei Wirtschaftsgütern, die ab dem 01.01.2008 angeschafft werden)
Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,-- aber nicht mehr als Euro 1.000,-- wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos wurden Pauschalwertberichtigungen gebildet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen wurden Einzelberichtigungen vorgenommen.

Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.
Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.


C. Informationen zur Bilanz

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 3.955,71 Euro (Vorjahr 3.955,71 Euro).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 7.329,98 Euro (Vorjahr 7.329,98 Euro).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt zum Bilanzstichtag 0,00 Euro (Vorjahr 0,00 Euro).


D. Geschäftsführungsorgane

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Sven Buschina geführt. Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Saarbrücken, 31.07.2011

Der Geschäftsführer:
Gez. Sven Buschina
       
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.8.2009 - 31.7.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 330,56 EUR.

1.8.2008 - 31.7.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 330,56 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.07.2011 festgestellt.

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