Plus-Zahntechnik GmbHLiquidated

21149 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 25950
Previous
Dental-Labor Maus und Stütz GmbHOtto, Schiffspolster & Meer GmbHStyle your smile - Dentallabor GmbH
Registered
3/20/1979
Industry
Dental practice activitiesManufacture of medico-technical instruments and supplies n.e.c.Building of ships and floating structures
Purpose
die Herstellung von Zahnersatz jeglicher Art sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten sowie die Tätigkeiten der Ausstattung von Schiffen und Räumlichkeiten sowie der Verkauf von maritimem Zubehör jeglicher Art und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Willi Schmidt
since 3/13/2012
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Torsten Meie
DEM 40,000
80.00%

Financial Report

Plus-Zahntechnik GmbH

(vormals: Otto, Schiffspolster & Meer GmbH)

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ zum 31. Dezember 2010

Style your Smile - Dentallabor GmbH, Hamburg

AKTIVA

EUR Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 4,00 4,00
II. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen 6.202,00 5.930,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 45.576,92 51.778,92 36.149,92
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren 2.500,00 7.100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 47.803,33 33.920,68
2. sonstige Vermögensgegenstände 80.013,33 127.816,66 54.084,61
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.199,27 11.271,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.355,75 6.182,34
202.654,60 154.643,16

PASSIVA

EUR Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 10.367,70 10.367,70
III. Gewinnvortrag 35.287,29 -31.404,19
IV. Jahresüberschuss 21.194,95 66.691,48
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 23.082,36 17.060,36
2. sonstige Rückstellungen 4.323,00 27.405,36 3.003,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 35.131,26 30.855,16
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 2.100,85
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 19.878,16 23.255,72
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 19.635,00 0,00
5. sonstige Verbindlichkeiten 8.190,29 82.834,71 7.148,49
202.654,60 154.643,16

Anhang für das Geschäftsjahr bis zum 31.12.2010

Allgemeine Angaben

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 255,275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dein Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskasten bewertet.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung

erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

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