Master Data

Registry
Register court München HRB 192907
Registered
7/4/2011
Industry
Manufacture of solar water heatersWholesale of photovoltaic modulesManufacture of solar cells and solar modules
Purpose
Vertrieb, Montage, Wartung und Betrieb von Solarstromanlagen, regenerativen Stromerzeugungsanlagen, Stromspeicheranlagen sowie Vertrieb von energieeffizienten Produkten.

History

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Management

NameRole
Stefan Hauser
since 7/4/2011
Managing Director

Beneficial Owners

60.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
34.00%
26.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

85354 Freising
€8,500
34.00%
81669 München
€6,500
26.00%

Financial Report

Hauser Solartechnik GmbH

Freising

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 6.415,00 2.291,00
I. Sachanlagen 6.415,00 2.291,00
B. Umlaufvermögen 139.330,33 150.501,68
I. Vorräte 38.428,38 10.612,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 37.019,40 9.744,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 63.882,55 130.145,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten 530,36 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 146.275,69 152.792,68

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 71.036,51 39.337,72
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 14.337,72 0,00
III. Jahresüberschuss 31.698,79 14.337,72
B. Rückstellungen 16.399,11 5.412,39
C. Verbindlichkeiten 58.840,07 108.042,57
Bilanzsumme, Summe Passiva 146.275,69 152.792,68

Anhang


 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Hauser Solartechnik GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in §267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Die Gesellschaft wurde zum 12.05.2011 gegründet. Die Vorjahreszahlen beinhalten ledigliche das Rumpfwirtschaftsjahr 12.05.-31.12.2011.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr und das Vorjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen - Verrechnungskonto Gesellschafter
125,80
Forderungen - Verrechnungskonto Gesellschafter
58,00
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
0,00
Verbindlichkeiten - Verrechnungskonto Gesellschafter
702,18


Die Angaben beinhalten diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.
Das Gesellschafterverrechnungskonto wurde nicht verzinst.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 39.744,30 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 19.095,77 (Vorjahr: Euro 108.042,57).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
 
Herrn
 
Stefan Hauser




Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:
Der Jahresüberschuss beträgt Euro 31.698,79.

Auf neue Rechnung werden Euro 31.698,79 vorgetragen.


Unterschrift der Geschäftsführung

 

München
25.04.2014
gezeichnet Stefan Hauser (GF)

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.04.2014 festgestellt.

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